你好對(duì)的,是的,是這么做的
加工企業(yè),玻璃不夠,暫估著來(lái),暫估的時(shí)候分錄是這樣的,借:原材料~玻璃,貸:公司,領(lǐng)用的時(shí)候是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料~玻璃,入庫(kù)的時(shí)候:借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品?,F(xiàn)在準(zhǔn)備紅沖,然后我就全部做了相反的分錄,但是現(xiàn)在玻璃的庫(kù)存不對(duì)
1、10月暫估: 借:原材料--鋼材 18000, 貸:應(yīng)付賬款--暫估 18000 2、11月紅沖: 借:原材料--鋼材 -18000, 貸:應(yīng)付賬款--暫估 -18000; 同時(shí)發(fā)票發(fā)票到: 借:原材料--鋼材 20000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)2600 貸:應(yīng)付賬款--xx公司 22600 少結(jié)轉(zhuǎn)成本補(bǔ)成本? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000(20000-18000) 貸:庫(kù)存商品 2000 對(duì)的嘛?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來(lái)我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 發(fā)票回來(lái)要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(lái)(紅字) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來(lái)7元 不影響所得稅和庫(kù)存?
老師,去年9月有周轉(zhuǎn)材料一批暫估入庫(kù)一次計(jì)入成本,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,暫估入庫(kù)沖回后入庫(kù)的周轉(zhuǎn)材料變少了,要怎么紅沖成本。之前暫估分錄是借:周轉(zhuǎn)材料227000,貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)227000,領(lǐng)用是,借:機(jī)物料消耗,貸:周轉(zhuǎn)材料,通過(guò)生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本,轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里?,F(xiàn)在收到發(fā)票后紅沖暫估入庫(kù)后,借:周轉(zhuǎn)材料200884.95,進(jìn)項(xiàng)稅額26115.05,貸銀行存款227000
請(qǐng)問(wèn)公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫(kù),開票銷售,今年開紅字銷售發(fā)票,紅沖收入的時(shí)候,也要紅沖成本吧,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料,對(duì)嗎,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?