您好,這個肯定是要明細才行
老師您好 請問我們收到一個稅務局代開的電子普通發(fā)票 銷售方?jīng)]有填寫開戶行及帳號 請問這張發(fā)票可以用嗎
老師好,麻煩您幫我看一下這張發(fā)票開的,這個抬頭這里有沒有問題。 ?他后面附了一張明細,然后我們這邊要開驗收單,這種可以可以,我這邊可以收這個發(fā)票嗎。 ?這個購貨名稱上面寫了詳情請件,詳情件銷貨清單,這樣寫發(fā)票可以嗎?
老師您好,請問下,我這邊收到一張制作費發(fā)票,對方是按批開的 沒有明細這樣子可以嗎?
老師您好,我們明年年初需要返一批原材料到供應商庫房,但是供應商要求按發(fā)票明細全部返貨,他那邊發(fā)票作廢處理,然后發(fā)票明細里邊沒有返回的品再重新給我們公司開發(fā)票,這樣操作合理嗎?
老師,請問下,我司收到對方單位單位電子專用發(fā)票,現(xiàn)在這張發(fā)票要沖紅。具體怎么操作,電子稅務是開紅字信息表還是對方發(fā)起,我這邊確認就可以。
老師,公司開出將近200萬的票,稅務局要求提供流水和物流,我們提供不出來,因為貨還沒發(fā),錢還沒收,稅務局讓我們提供之前的交易信息,要寫情況說明,這里有一些套話怎么寫???
老師,一個做蔬菜配送公司剛開業(yè),報稅時,有什么優(yōu)惠嗎?
劉老師您好,那么對于我們來說只能比合同貴不能比合同便宜,對嗎
24年增值稅未開票按驗收確認 收入銷項稅,填入在未開票列,2025年3月開票是未抵消,現(xiàn)在2025年5月申報時抵消會銷項稅負數(shù),請問是更正3月的增值稅申報還是5月申報負數(shù)
如果以例為背景當期利潤總額為5000萬元,應納稅所得額是多少
我這邊是一個工業(yè)公司賬目,自己買的地蓋的廠房,對外出租,有沒有對應的課程
老師,投了一個跨境電商的工作,那邊叫我回答跨境財務,國外建倉和國內(nèi)建倉,業(yè)務對接思路,和對外出口產(chǎn)品名錄的理解,這樣的問題怎么回答比較好呢。謝謝
你好,請問支付職工個稅,社保,醫(yī)療,現(xiàn)金流量表,主表項目點哪個?
老師您好請問以前年度進項稅額加計抵扣了5%,現(xiàn)在稅務機關核定不能使用加計抵扣 要補這部分,請問稅務系統(tǒng)這部分金額應該填在增值稅主表哪里和附表哪里?
稅務優(yōu)惠政策紅利賬單是什么
對方不愿意從開,說我們沒有提前說
讓他們補一張明細單 蓋章給我們可以嗎?
這種金額很小沒問題,金額大,風險也就大
兩千不到
對方不愿意重開有什么好一點的辦法呢
那這個沒有問題,但是最好還是和對方協(xié)商一下,給你們重新開票
協(xié)商了 對方這次不愿意沖紅重新開 說以后讓我們開票之前說好
以后可以讓他按項開嗎?
哦,那你們以后就直接和對方說好怎么開票的
這次他按照批給我們開 我們是否可以按照項開給我們的客戶呢?
可以,但是最好和對方確認一下有無特殊要求
好的 按項就可以不附明細對吧
對,就可以不用開明細