暫時(shí)性差異判斷: 無形資產(chǎn)賬面價(jià)值1200萬,計(jì)稅基礎(chǔ)2400萬,賬面價(jià)值<計(jì)稅基礎(chǔ),產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異(2400 - 1200 = 1200萬 )。遞延所得稅資產(chǎn)確認(rèn): 因是內(nèi)部研發(fā)形成,交易不是企業(yè)合并,且初始確認(rèn)時(shí)不影響會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額,不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?。應(yīng)納稅所得額計(jì)算: 會(huì)計(jì)利潤(rùn)5000萬,稅法允許未來扣除2400萬(會(huì)計(jì)按1200萬核算 ),差異1200萬調(diào)減 → 應(yīng)納稅所得額 =?5000 - 1200 = 3800萬 。
#提問#如果2021年利潤(rùn)總額為200萬,需要繳多少企業(yè)所得稅
某居民企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為1,000萬元,當(dāng)年取得國(guó)債利息收入25萬元,無其他調(diào)整事項(xiàng),當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少萬元?
某居民企業(yè)當(dāng)年的利潤(rùn)總額為100萬元。無任何納稅調(diào)整項(xiàng),無以前被彌補(bǔ)虧損企業(yè)所得稅率為20%。計(jì)算當(dāng)期應(yīng)交企業(yè)所得稅。稅后利潤(rùn)
老師您好!第二季度預(yù)繳表中的應(yīng)納稅所得額是不是看利潤(rùn)總額?我們二季度的利潤(rùn)總額不到300萬,如果第三季度利潤(rùn)總額超過300萬,資產(chǎn)總額在5000萬以內(nèi),人數(shù)在300人以內(nèi),那么預(yù)繳的所得稅應(yīng)該按多少稅率來交呢?
老師請(qǐng)問:同樣的數(shù)據(jù)手手工賬咋和電腦賬(快賬)在出季報(bào)資產(chǎn)負(fù)載表對(duì)不上數(shù)呢?(手工賬的貨幣資金是對(duì)的)。建賬套時(shí)期初數(shù)只把其他應(yīng)收款在貸方余額填到其他應(yīng)付款。(這里是不是必須從分類)嗎?原賬上的其他應(yīng)交款(因?yàn)榫褪欠慨a(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅填為稅金及附加。在出資產(chǎn)負(fù)載表:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該是零,電腦賬也是有余額。是不是在沒有填錯(cuò)的基礎(chǔ)上不應(yīng)該對(duì)不上吧?謝謝!
老師您好,如果員工食堂采購(gòu),怎么樣操作才會(huì)稅務(wù)上合規(guī),匯算清繳不用調(diào)增?對(duì)方開不了發(fā)票
老師,您好,小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是裝修公司,自己有一個(gè)地方,出租給酒店,收取房屋租金的話,每個(gè)月超10萬會(huì)影響小規(guī)模嗎,會(huì)直接升為一般納稅人嗎?還有會(huì)計(jì)學(xué)堂上有最新政策的增值稅和附加稅申報(bào),個(gè)稅申報(bào)等實(shí)操稅務(wù)申報(bào)的課程嗎
人力資源服務(wù)公司承接一份建筑勞務(wù)外包,合同中約定稅率6%,我方開票的項(xiàng)目名稱如何填寫
以前年度取得的發(fā)票發(fā)生異常,款己付,稅局要求作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
老師個(gè)稅里什么是收入額
老師個(gè)稅里什么是收入額
2024年年收入12.5萬,如果漏填一項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除:贍養(yǎng)老人,并且是獨(dú)生子女,這樣一年會(huì)退稅多少
我公司主要購(gòu)買地下水,交水資源稅,賣給村民用水,這個(gè)公司以什么思路做賬
老師,公司發(fā)工資都本月發(fā)上月的工資,那么本月的工資還沒出來怎么計(jì)提本月的工資呢