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24年增值稅未開票按驗(yàn)收確認(rèn) 收入銷項(xiàng)稅,填入在未開票列,2025年3月開票是未抵消,現(xiàn)在2025年5月申報時抵消會銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù),請問是更正3月的增值稅申報還是5月申報負(fù)數(shù)

2025-06-10 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-06-10 13:11

這種情況應(yīng)在 2025 年 5 月申報時進(jìn)行處理,在 “未開具發(fā)票” 一欄填報負(fù)數(shù)沖減當(dāng)期銷售額。 根據(jù)稅法規(guī)定,前期已通過增值稅納稅申報表附列資料一 “未開具發(fā)票” 欄次申報了未開票收入,在補(bǔ)開發(fā)票月份,應(yīng)將當(dāng)期補(bǔ)開的發(fā)票填寫在附列資料一對應(yīng)的欄次,同時在 “未開具發(fā)票” 一欄填報對應(yīng)的負(fù)數(shù)沖減。由于 3 月申報時未進(jìn)行抵消,所以在 5 月申報時進(jìn)行調(diào)整即可,無需更正 3 月的增值稅申報。但需注意,申報時可能會出現(xiàn)比對異常,此時需通過辦稅服務(wù)廳或者遠(yuǎn)程辦等方式辦理

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快賬用戶4547 追問 2025-06-10 13:19

5月申報填寫未開具發(fā)票” 欄導(dǎo)致銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額60萬稅金還很大

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齊紅老師 解答 2025-06-10 13:22

這個沒事 負(fù)數(shù)申報就行

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這種情況應(yīng)在 2025 年 5 月申報時進(jìn)行處理,在 “未開具發(fā)票” 一欄填報負(fù)數(shù)沖減當(dāng)期銷售額。 根據(jù)稅法規(guī)定,前期已通過增值稅納稅申報表附列資料一 “未開具發(fā)票” 欄次申報了未開票收入,在補(bǔ)開發(fā)票月份,應(yīng)將當(dāng)期補(bǔ)開的發(fā)票填寫在附列資料一對應(yīng)的欄次,同時在 “未開具發(fā)票” 一欄填報對應(yīng)的負(fù)數(shù)沖減。由于 3 月申報時未進(jìn)行抵消,所以在 5 月申報時進(jìn)行調(diào)整即可,無需更正 3 月的增值稅申報。但需注意,申報時可能會出現(xiàn)比對異常,此時需通過辦稅服務(wù)廳或者遠(yuǎn)程辦等方式辦理
2025-06-10
你好這個需要看你們地區(qū)系統(tǒng),未開發(fā)票可以負(fù)數(shù),就負(fù)數(shù)填寫,不能就減掉之后填寫開發(fā)票部分,各地現(xiàn)在不一樣,
2021-04-14
你好,從未開票里面減去
2023-06-06
沒勾選的,不需要再在附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-02-05
您好 10月未開票的抵減九月份的負(fù)數(shù)后填寫
2020-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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