你好,從未開票里面減去
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
增值稅申報(bào),12月有報(bào)未開票收入1W,5月份開了票,5月份再申報(bào)時(shí),未開票1W直接從開具銷售額里減除,還是還是在未開具發(fā)票里輸入負(fù)數(shù)
老師,發(fā)票12月份沒(méi)有開具,但是我在12月份納稅申報(bào)時(shí)未開具發(fā)票里填寫銷售額和稅額了,我在一月份開具發(fā)票了,需要怎么操作?
老師,我報(bào)1月份增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄填了正數(shù)1月的數(shù)據(jù),2月份才開1月份的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)2月份的收入在未開具發(fā)票填填1月份的負(fù)數(shù),然后還要填2月份的未開具發(fā)票的數(shù)據(jù),那未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)為0了,這樣對(duì)嗎?
老師,我24年12月收到12月至25年3月5日租金,我在12月份只做預(yù)收賬款,報(bào)12月增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄報(bào)增值稅了,然后25年1月開發(fā)票了,我忘記在1月未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)沖12月在未開具發(fā)票欄報(bào)的增值稅了,這樣不是多繳了嗎?
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問(wèn)下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過(guò),24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請(qǐng)問(wèn):企業(yè)所得稅年報(bào)主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報(bào),是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
5月份沒(méi)有未開票收入,是不是就輸入負(fù)數(shù)
你好,是的,就是輸入負(fù)數(shù)。