你好,填的金額是對(duì)的,但是這種你需要上門申報(bào)。
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師我2月份沖紅了1月份的2張發(fā)票,2月份未開票,本月報(bào)稅的銷售額是負(fù)數(shù)的這樣填寫對(duì)嗎?
2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,同時(shí)還開具1%普通發(fā)票含稅金額為390695元,請問季度增值稅申報(bào)時(shí)需要填哪些數(shù)據(jù)?
老師,我報(bào)1月份增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄填了正數(shù)1月的數(shù)據(jù),2月份才開1月份的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)2月份的收入在未開具發(fā)票填填1月份的負(fù)數(shù),然后還要填2月份的未開具發(fā)票的數(shù)據(jù),那未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)為0了,這樣對(duì)嗎?
老師,我24年12月收到12月至25年3月5日租金,我在12月份只做預(yù)收賬款,報(bào)12月增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄報(bào)增值稅了,然后25年1月開發(fā)票了,我忘記在1月未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)沖12月在未開具發(fā)票欄報(bào)的增值稅了,這樣不是多繳了嗎?
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個(gè)問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
老師你好,小規(guī)模,1月3日付款9-11?房租,財(cái)務(wù)分錄用了,借其他應(yīng)收款,貸銀行.2月12日取得租賃發(fā)票,財(cái)務(wù)做分錄,沖銷24年12月計(jì)提9-11月租金,借:管理、貸其他應(yīng)收款,借管理,貸其他應(yīng)收款。這樣做對(duì)嗎她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6?19收到發(fā)票,我做分錄是做預(yù)付賬款還是其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款,
老師,一個(gè)公司有8家關(guān)聯(lián)公司,做賬報(bào)稅都是會(huì)計(jì)助理,財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核把關(guān),但是現(xiàn)在都是實(shí)名制,做事的擔(dān)責(zé)任。財(cái)務(wù)決策都是老板和財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)的,實(shí)際做賬報(bào)稅實(shí)名給會(huì)計(jì)助理了,這個(gè)時(shí)候會(huì)計(jì)助理有沒有必要跟公司或者會(huì)計(jì)總監(jiān)簽一個(gè)明確責(zé)任的文件哈?
上門申報(bào)是說要去大廳申報(bào)嗎?我在電子稅務(wù)局這樣申報(bào)不可以嗎?
你好是的去大廳申報(bào)因?yàn)椋堑?,去大廳申報(bào),因?yàn)槟氵@個(gè)系統(tǒng)上面的金額跟你申報(bào)的不一致,你申報(bào)的小于系統(tǒng)的金額,所以它會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
是這樣的,我1月收租金沒給對(duì)方開發(fā)票,我申報(bào)的時(shí)候填在未開具發(fā)票欄,2月才開1月的發(fā)票,然后報(bào)2月的時(shí)候就回帶出來開1月份的數(shù)據(jù),因?yàn)?月份已經(jīng)在未開具發(fā)票欄填寫申報(bào)了,2月份的帶出來的不是要在未開具發(fā)票欄填1月份的數(shù)據(jù)嗎?然后2月也沒開發(fā)票又得在未開具發(fā)票欄填2月的數(shù)據(jù),這樣一負(fù)一正就不填了吧
你好,我明白你說的,你說的也確實(shí)是對(duì)的,但是它系統(tǒng)它會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槟汩_了發(fā)票出去你又填0,在系統(tǒng)看來這是不對(duì)的,所以你要去找稅務(wù)局。說明情況
稅務(wù)那邊要問再跟他們解釋也可以吧
你好,可以的。操作 沒問題。
老師,那以后不管收沒收到租金也得先開發(fā)票嗎?我現(xiàn)在有時(shí)候很亂,比如現(xiàn)在2月3月還沒收到租金,那我都在未開具發(fā)票欄先申報(bào)了。我要怎么做才不亂呢?
你好,其實(shí)最好就是按照季度來開發(fā)票確認(rèn)收入。
租金是每月交的,但是他沒錢就拖到下個(gè)月甚至好幾個(gè)月,那是不是我沒收到租金每月就先不報(bào)增值稅,收到了租金再報(bào)嗎?
你好,,不是的。你應(yīng)該月確認(rèn)收入然后開,然后開發(fā)票給他,只是你沒有收到錢,先掛在應(yīng)收賬款。
月確認(rèn)收入是怎么做分錄?
我還是不太明白
你好,你每個(gè)月都借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,租金收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
然后每個(gè)月都開票給他,不管他有沒有給錢給你,這樣才是規(guī)范的做法。