 
                            你好,填的金額是對(duì)的,但是這種你需要上門申報(bào)。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師我2月份沖紅了1月份的2張發(fā)票,2月份未開票,本月報(bào)稅的銷售額是負(fù)數(shù)的這樣填寫對(duì)嗎?
2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,同時(shí)還開具1%普通發(fā)票含稅金額為390695元,請(qǐng)問季度增值稅申報(bào)時(shí)需要填哪些數(shù)據(jù)?
老師,我報(bào)1月份增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄填了正數(shù)1月的數(shù)據(jù),2月份才開1月份的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)2月份的收入在未開具發(fā)票填填1月份的負(fù)數(shù),然后還要填2月份的未開具發(fā)票的數(shù)據(jù),那未開具發(fā)票的數(shù)據(jù)為0了,這樣對(duì)嗎?
老師,我24年12月收到12月至25年3月5日租金,我在12月份只做預(yù)收賬款,報(bào)12月增值稅時(shí)在未開具發(fā)票欄報(bào)增值稅了,然后25年1月開發(fā)票了,我忘記在1月未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)沖12月在未開具發(fā)票欄報(bào)的增值稅了,這樣不是多繳了嗎?
 
                老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?
免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧?,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請(qǐng)問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項(xiàng)么?
員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?


上門申報(bào)是說要去大廳申報(bào)嗎?我在電子稅務(wù)局這樣申報(bào)不可以嗎?
你好是的去大廳申報(bào)因?yàn)椋堑?,去大廳申報(bào),因?yàn)槟氵@個(gè)系統(tǒng)上面的金額跟你申報(bào)的不一致,你申報(bào)的小于系統(tǒng)的金額,所以它會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
是這樣的,我1月收租金沒給對(duì)方開發(fā)票,我申報(bào)的時(shí)候填在未開具發(fā)票欄,2月才開1月的發(fā)票,然后報(bào)2月的時(shí)候就回帶出來開1月份的數(shù)據(jù),因?yàn)?月份已經(jīng)在未開具發(fā)票欄填寫申報(bào)了,2月份的帶出來的不是要在未開具發(fā)票欄填1月份的數(shù)據(jù)嗎?然后2月也沒開發(fā)票又得在未開具發(fā)票欄填2月的數(shù)據(jù),這樣一負(fù)一正就不填了吧
你好,我明白你說的,你說的也確實(shí)是對(duì)的,但是它系統(tǒng)它會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槟汩_了發(fā)票出去你又填0,在系統(tǒng)看來這是不對(duì)的,所以你要去找稅務(wù)局。說明情況
稅務(wù)那邊要問再跟他們解釋也可以吧
你好,可以的。操作 沒問題。
老師,那以后不管收沒收到租金也得先開發(fā)票嗎?我現(xiàn)在有時(shí)候很亂,比如現(xiàn)在2月3月還沒收到租金,那我都在未開具發(fā)票欄先申報(bào)了。我要怎么做才不亂呢?
你好,其實(shí)最好就是按照季度來開發(fā)票確認(rèn)收入。
租金是每月交的,但是他沒錢就拖到下個(gè)月甚至好幾個(gè)月,那是不是我沒收到租金每月就先不報(bào)增值稅,收到了租金再報(bào)嗎?
你好,,不是的。你應(yīng)該月確認(rèn)收入然后開,然后開發(fā)票給他,只是你沒有收到錢,先掛在應(yīng)收賬款。
月確認(rèn)收入是怎么做分錄?
我還是不太明白
你好,你每個(gè)月都借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,租金收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
然后每個(gè)月都開票給他,不管他有沒有給錢給你,這樣才是規(guī)范的做法。