借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交增值稅進項 貸其他應付款
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應付款房租 銀行付款是借其他應付款房租 貸銀行存款。
2020年的發(fā)票,21年5月收到怎么辦吖?每個月計提14166.67 20年9月到21年2月的發(fā)票85000 開在一張發(fā)票里面的。這個分錄整體要怎么調(diào)整才好啊 以前計提是借管理費用房租14166.67 貸其他應付款房租 銀行付款是借其他應付款房租 貸銀行存款。怎么做才好啊
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預提 借:管理費用 15500 貸:其他應付款--預提費用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費用 18600 其他應付款-預提費用18600 貸:預付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應付款--預提費用 37200 貸:預付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
老師,支付的房租沒有收到發(fā)票,借:其它應收款 貸銀行存款,然后每月計提,借管理費用 貸其它應收款,等到收到發(fā)票后,再怎么做?
費用類的科目需要用往來科目過渡嗎?
老師,專票已發(fā)出紅字確認單,對方也確認了,然后再怎么開紅字發(fā)票
應收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷
債券投資和其他債券投資,在外幣折算這一章作為貨幣,為什么在非貨幣性資產(chǎn)交換在補價小于25%時候,卻作為非貨幣性資產(chǎn)了?
老師我單位是糧食局單位國企,單位把單位的土地打埂,澆水、等承包給承租方,這種費用咋樣做賬
老師好,請問一下,我二季度已經(jīng)交了13萬的所得稅,一季度交了418984.97元?,F(xiàn)在更正二季度的所得稅表,這個已交所得稅中沒包含二季度的13萬?我該如何處理?我應該補繳的是984868.12-418984.97-130000萬
老師好,一般納稅人,裝修服務開票開幾個點?
小規(guī)模納稅人一個季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復議這一節(jié)里申請人舉證責任里認為被申請人不履行法定職責的,這段話里不履行法定職責是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設費是怎么計稅的,能舉例說明一下嗎?
答非所問
我問的是2月發(fā)票附到哪里
你好,付到二月 的憑證 不好意思。
錢是1月付的,票是2月到的,票到時沒做憑證,怎么付
付字錯了,是附
一月份付款的時候,借其他應付款貸銀行 這個用銀行回單, 二月份發(fā)票到了之后,把這個放到二月份的記賬憑證后面, 我上面給你寫了你需要紅沖之前的,然后再做發(fā)票的 后面的原始憑證就是發(fā)票。
把1月付款之后的會計分錄寫給我看一下,
借其他應付款,貸銀行 一月份。
2 借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤、應交稅費、應交增值稅進項 貸其他應付款 2023-09-04 14:25
沒懂什么意思
第一個是付款,第二個紅沖暫估,因為跨年了,用利潤分配來做,第三個做發(fā)票的也是跨年了,用利潤分配來做。
為什么紅沖暫估是利潤分配未分配利潤增加了,為什么錢已付而第三個分錄是貸其它應付款
你好,其他利潤分配,未分配利潤,這個是損益類的科目,貸方增加,借方減少,那你紅沖了收入,你的利潤是不是增加?然后你再做發(fā)票的再減少不就行了。
為什么是其它應付款增加
因為你紅沖這個發(fā)票的時候,錢沒有退回來,用一個網(wǎng)來看過來代替啊。
可以自己設置,其他的只要是做平了就行。
什么錢要退回來,房租費怎么還有的退呢
你現(xiàn)在這個發(fā)暫估的需要紅沖借管理費用 貸其他應付款,那紅沖不就是借其他應付款貸管理費用這個理解嗎?但是跨年了,管理費用用利潤分配未分配利潤來代替
貸其它應付款沒懂
就是借利潤分配 貸其它應付款沒懂
你好,借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款,這個是做發(fā)票的呀,增加你的費用,減少其他應付款。
你紅沖的時候,你的其他應付款不是增加了。
好的,我懂了,謝謝老師,不依據(jù)憑證直接做的賬有哪些,比如不依據(jù)憑證直接計提房租費
根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,只要實際發(fā)生了,都可以做。你說的是發(fā)票吧?