同學(xué)你好 把發(fā)票附在管理費用分錄后面
老師,收到這個樣的發(fā)票,怎么寫分錄,付款時做,借,其他應(yīng)付,貸,銀行存款,收到發(fā)票,我是不是要先做借,研發(fā)支出貸,其他應(yīng)付借,然后再轉(zhuǎn)入管理費用
老師,支付的房租沒有收到發(fā)票,借:其它應(yīng)收款 貸銀行存款,然后每月計提,借管理費用 貸其它應(yīng)收款,等到收到發(fā)票后,再怎么做?
預(yù)付房租票未到(借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ) 每月計提房租(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)。 現(xiàn)在次年初收到發(fā)票。這個不知道該怎么做了
老師,22年計提了物業(yè)費借管理費用/房租租賃費 貸其它應(yīng)付款,23年1月付了款但增值稅發(fā)票未到借其它應(yīng)付款 貸銀行存款,2月增值稅發(fā)票才到,這2月到的發(fā)票附到哪里
其它應(yīng)收款可以不可以付管理費用 預(yù)支:借:其它應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票時候:借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款 可以嗎
老師,公司收到生育津貼15000元,直接從公戶給員工支付15000元生育津貼,無扣其他,這種怎么做會計分錄呀?
公司買的車,只有機動發(fā)票,沒有上牌發(fā)票,這個包含了嗎?
勞務(wù)公司除了人工費,管理費用可以占多少比例
辦理退休需要攜帶哪些東西(企業(yè)和員工分別需要什么?)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工會經(jīng)費,這個計稅依據(jù)是什么呢?什么樣的公司需要繳納呢?交的這個是用于哪些方面呢?
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?有庫存要全部結(jié)轉(zhuǎn)但是我在做賬系統(tǒng)沒找到庫存有多少
老師,從明年開始貸款的利息支出可以抵扣增值稅嗎?有這個說法嗎
一般納稅人企業(yè),賬上還有20多萬的庫存,但業(yè)務(wù)已經(jīng)停滯,沒有收入了,公司準(zhǔn)備注銷,請問庫存怎么消化掉,怎么做賬?請老師指點,謝謝
國際稅收中特許權(quán)使用費怎么還有設(shè)備租金?怎么區(qū)分個稅中的特許權(quán)使用費和這個中的使用費了?
銷售啤酒的,過期的啤酒怎么處理?做成損耗嗎?
那還要每個月都復(fù)印一張發(fā)票是嗎?不是說計提后等到收到發(fā)票,還要沖銷?
同學(xué)你好 對的 可以等收到發(fā)票的時候一次性計入管理費用
你是說哪個對?我這個還涉及到房租是今年半年和明年半年,該怎么弄好?
同學(xué)你好 不用每月計提 費用不用計提 只要收到發(fā)票的時候一次性計入費用
不行,我們老板要攤在每個月
同學(xué)你好 那這個就發(fā)票復(fù)印多份