你好,你要收到錢,才能沖減應收。
老師,2017年4月份會計做錯一筆賬,借:應收賬款85613.21 應交稅費-增值稅-銷項稅額5136.79 貸:主營業(yè)務收入90750,?,F(xiàn)在我先沖紅:借:應收賬款-85613.21 應交稅費-銷項稅額-5136.79 貸:以前年度損益-90750,更正:借:應收賬款90750 貸:以前年度損益85613.21 應交稅費-銷項稅額5136.79。后面還有結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,我想問是到月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆銷項稅額?
老師您好,年末了應交稅費-銷項稅額 貸方有余額,要結(jié)轉(zhuǎn)稅費嗎,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,一般納稅人做賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額和進項稅額分錄怎么做呢?我月末的時候銷項稅余額四萬,進項稅余額三萬六。
老師,一開始做了應收暫估,做的價稅合計的暫估,應交稅費做了待轉(zhuǎn)銷項稅額,這前后的賬是怎么做的?我不太明白,我現(xiàn)在碰到的賬是開的專用發(fā)票,應收賬款沖了應收暫估,銷項稅額沖了待轉(zhuǎn)銷項稅額
老師,應交稅費-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進項稅額91133.04,銷項稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷項稅額和進項稅額都沖掉,期末無余額
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已經(jīng)收到尾款了,沖減之后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的應交稅額需要紅沖嗎
你好,這個不需要。 是這樣的,比如借應收賬款113,貸主營業(yè)務收入,100,應交稅費-銷項13 你只管收錢,借銀行存款113,貸應收賬款113.這個應收賬款做平就可以了。
我現(xiàn)在的分錄是這樣的,借 應收賬款(銷項稅) 貸 應交稅費 借 預付賬款(價稅合計)貸 主營業(yè)務收入
你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務。 或者說,你想要做什么
是之前財務做的,應收賬款余額是銷項稅。這筆銷項稅月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。主營收入是收到尾款了一起確認。想問一下怎么紅沖
我是要把應收賬款這筆銷項稅紅沖了,然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入
你好,這個沒關(guān)系的。 你收到了錢,正常借銀行存款,貸應收賬款就可以了。
不是的,我說的這一筆是已經(jīng)收到錢了的
你好,你看你現(xiàn)在做的2個分錄,第一個確認銷項,第二個確認了收入。不需要沖。
一共分三期的項目,上個月收到最后一筆尾款?,F(xiàn)在要把預付賬款全都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入。
然后現(xiàn)在應收賬款里多了一筆增值稅
你好,你上面已經(jīng)過收入了。 不需要再次確認。
那只要把銷項稅紅沖嗎?因為一直掛在賬上了
你好,銷項稅,其實按現(xiàn)在的會計制度可以不用結(jié)平
但是他是掛在應收賬款下面的,不是應交稅費
你好,按上面的分錄,你收到客戶錢,就可以借銀行存款,貸應收賬款(銷項稅)
不是這個意思。 我現(xiàn)在看到的的分錄是借 應收賬款 貸 應交稅費 ,是問怎么把這一筆掛在應收賬款下面多出來的銷項稅紅沖了。
你好,這樣吧。如果你覺得不合適。 老師建議你直接紅沖之前的,然后按正確的重新做。
做賬軟件已經(jīng)換了,只能看到之前的
你好,你是只能看到之前的余額還是什么。