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應收賬款余額是銷項稅額,月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。 這一筆要怎么沖銷

2025-08-22 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-22 13:35

你好,你要收到錢,才能沖減應收。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:36

已經(jīng)收到尾款了,沖減之后已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的應交稅額需要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:37

你好,這個不需要。 是這樣的,比如借應收賬款113,貸主營業(yè)務收入,100,應交稅費-銷項13 你只管收錢,借銀行存款113,貸應收賬款113.這個應收賬款做平就可以了。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:42

我現(xiàn)在的分錄是這樣的,借 應收賬款(銷項稅) 貸 應交稅費 借 預付賬款(價稅合計)貸 主營業(yè)務收入

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:43

你好,你現(xiàn)在是發(fā)生了什么業(yè)務。 或者說,你想要做什么

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:44

是之前財務做的,應收賬款余額是銷項稅。這筆銷項稅月末做了結(jié)轉(zhuǎn)。主營收入是收到尾款了一起確認。想問一下怎么紅沖

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:45

我是要把應收賬款這筆銷項稅紅沖了,然后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:46

你好,這個沒關(guān)系的。 你收到了錢,正常借銀行存款,貸應收賬款就可以了。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:47

不是的,我說的這一筆是已經(jīng)收到錢了的

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:48

你好,你看你現(xiàn)在做的2個分錄,第一個確認銷項,第二個確認了收入。不需要沖。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:49

一共分三期的項目,上個月收到最后一筆尾款?,F(xiàn)在要把預付賬款全都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:50

然后現(xiàn)在應收賬款里多了一筆增值稅

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:50

你好,你上面已經(jīng)過收入了。 不需要再次確認。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:52

那只要把銷項稅紅沖嗎?因為一直掛在賬上了

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:56

你好,銷項稅,其實按現(xiàn)在的會計制度可以不用結(jié)平

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 13:58

但是他是掛在應收賬款下面的,不是應交稅費

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齊紅老師 解答 2025-08-22 13:58

你好,按上面的分錄,你收到客戶錢,就可以借銀行存款,貸應收賬款(銷項稅)

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 14:02

不是這個意思。 我現(xiàn)在看到的的分錄是借 應收賬款 貸 應交稅費 ,是問怎么把這一筆掛在應收賬款下面多出來的銷項稅紅沖了。

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齊紅老師 解答 2025-08-22 14:03

你好,這樣吧。如果你覺得不合適。 老師建議你直接紅沖之前的,然后按正確的重新做。

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快賬用戶3683 追問 2025-08-22 14:04

做賬軟件已經(jīng)換了,只能看到之前的

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齊紅老師 解答 2025-08-22 14:06

你好,你是只能看到之前的余額還是什么。

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你好,你要收到錢,才能沖減應收。
2025-08-22
你好 ; 你這個是跨年的話? ? 是的。 到時你要看影響了 所得稅沒有 ;? ?影響所得稅 到時在做處理 ;? 借貸方銷項稅抵減后 看下? 是哪個有金額余額? ?
2021-10-15
結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 ?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-07
你好同學,你們這種期末形成留抵稅額的情況是不需要做轉(zhuǎn)出增值稅處理的
2023-12-07
進項稅轉(zhuǎn)出和銷項稅、進項稅一并結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-04-10
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