你好,做增值稅申報,主表11欄(銷項稅額)沒數(shù)字,你有填寫附表一嗎??
老師,你那里有沒有外貿(mào)出口企業(yè)增值稅納稅申報表的填報示例???就是當(dāng)月有出口額發(fā)生的填報表我都忘記了增值稅申報表欄次怎樣填了。例如所屬期11月我們出口額60萬
老師,我增值稅申報時,主表第28行塡了,但附表4忘記塡了,已經(jīng)申報完了,怎么辦呢?會有影響嗎?
老師您好,申報增值稅的時候主表沒有帶出附加稅的數(shù)據(jù),在附加稅的申報表里也填不了是咋回事
老師,我做增值稅申報,主表11欄沒數(shù)字,也點不了,是我忘記填哪個附表了嗎
這個增值稅納稅申報表答案第一欄是沒有數(shù)字的 ,我這是哪里填錯了
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進(jìn)項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費?
這樣填寫的
你好,既然填寫了附表一,那主表的銷項稅額(11欄)就應(yīng)當(dāng)由數(shù)據(jù)才是啊?
那為什么沒有呢,我這是在會計學(xué)堂的實操練習(xí),是不是系統(tǒng)問題
你好,那就需要聯(lián)系客服老師,看是什么原因?qū)е碌牧?
好的,就是正常的稅務(wù)系統(tǒng),我這樣填完了主表那里應(yīng)該是有顯示的是吧
你好,是的,是這樣的