同學(xué)你好,那你本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額有金額嗎

增值稅納稅申報(bào)表里面的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額那一欄是填上一個(gè)月申報(bào)表里的那哪一欄的數(shù)字?
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報(bào)增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報(bào)不過(guò)去,提示說(shuō)主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過(guò)來(lái),還不讓填,這個(gè)該怎么辦
老師好!問(wèn)下ETC電子發(fā)票抵扣填在增值稅納稅申報(bào)表二的哪里啊?是第二欄還是8b欄?說(shuō)啥的都有,想要個(gè)正確答案
請(qǐng)問(wèn)報(bào)完增值稅后主表的第2欄次沒(méi)有數(shù)字是哪里沒(méi)填寫嗎
老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認(rèn)證已付款,忘記做原材料入庫(kù)了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應(yīng)收款借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬是給財(cái)務(wù)公司做的。己做3年了。現(xiàn)在老板想找一個(gè)內(nèi)賬,外賬一起做的會(huì)計(jì)?我只有初級(jí)證書,我想問(wèn)下老師,稅務(wù)難嗎?報(bào)稅怎么報(bào)?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個(gè)要點(diǎn)是什么?
老師問(wèn)一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財(cái)利息收入,不知道這個(gè)要不要交企業(yè)所得稅?
平時(shí)增值稅已經(jīng)申報(bào)了免抵退辦法出口銷售額,但是沒(méi)有申報(bào)出口退稅,現(xiàn)在過(guò)了半年了,集中申報(bào)出口退稅,是有問(wèn)題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報(bào)么
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都不一樣吧
一般納稅人,單位其中一個(gè)項(xiàng)目符合簡(jiǎn)易計(jì)稅,那開票是不是直接按照簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率開票?無(wú)需去稅務(wù)辦理簡(jiǎn)易征收手續(xù)嗎?
出差住宿費(fèi)1500,只能報(bào)1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司有小規(guī)模納稅人,一般納稅人和個(gè)體戶。 小規(guī)模納稅人,一般納稅人給若干員工報(bào)了工資。 但是昨天有個(gè)客戶給了我們現(xiàn)金,我們把現(xiàn)金存了老板個(gè)人銀行卡【這張個(gè)人卡是經(jīng)營(yíng)用的,應(yīng)該是和個(gè)體戶有關(guān)?!?。 但是有不少員工,是在一般納稅人,是在小規(guī)模納稅人那里報(bào)稅的。 順便說(shuō)明下,以上賬戶沒(méi)任何的問(wèn)題。 現(xiàn)在我們?cè)撊绾斡美习鍌€(gè)人銀行卡里的錢,發(fā)這些報(bào)了個(gè)稅的人的工資呢。


有應(yīng)補(bǔ)退稅額 就是填的增值稅
應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)問(wèn)題就可以
可是答案不一樣
你申報(bào)表截全我看一下呢,我這樣也看不出來(lái)問(wèn)題
好的下午發(fā)