同學(xué)你好,那你本期應(yīng)補(退)稅額有金額嗎
增值稅納稅申報表里面的30行本期繳納上期應(yīng)納稅額那一欄是填上一個月申報表里的那哪一欄的數(shù)字?
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細(xì)表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個該怎么辦
老師好!問下ETC電子發(fā)票抵扣填在增值稅納稅申報表二的哪里啊?是第二欄還是8b欄?說啥的都有,想要個正確答案
請問報完增值稅后主表的第2欄次沒有數(shù)字是哪里沒填寫嗎
老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費申報表時提示框顯示您在申報表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個第二欄和第五欄指的是哪里
資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因為什么
6月份有出口報關(guān)單,沒開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn) 要申報未開票收入嗎? 這個未開票收入和增值稅申報的未開票收入一致嗎?
老師,工資表多做了2角2分,怎么做分錄? 不用付錢的
老師,2020年12月我們給某個公司開了81600的發(fā)票,但是對方一直沒有付款。去年聯(lián)系對方的時候,對方說他們會計已經(jīng)平賬了,那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢?
我是客戶,供應(yīng)商提交報價單,我司還不知道是在A公司還是B公司購買,所以報價單需方填了兩個公司,請問蓋章怎么蓋,還是說分開兩個公司報價單一式兩份這樣
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元,公司通過對應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征進行分析,確定計提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價目表標(biāo)明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬元,期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
老師,深圳公司在工商局變更地址后,去哪里查詢進度嗎?
若是5月收到的8000元沒開票,然后在未開票收入欄報稅,7月又把這筆8000元開票了,那納稅申報表要怎么填?
請問簽訂了招標(biāo)代理合同,開票方開“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費”是否可以?
老師,公司危廢處理費計入什么會計科目
有應(yīng)補退稅額 就是填的增值稅
應(yīng)補稅額沒問題就可以
可是答案不一樣
你申報表截全我看一下呢,我這樣也看不出來問題
好的下午發(fā)