你好,你看一下主表34欄需要繳納增值稅。
老師您好,小規(guī)模申報表附加稅情況表是主表填完后自動帶入的數(shù)據(jù)嗎
老師您好,申報增值稅的時候主表沒有帶出附加稅的數(shù)據(jù),在附加稅的申報表里也填不了是咋回事
老師,我想問下,增值稅申報的問題,附表五附加稅有數(shù)據(jù),為啥主表的附加稅沒有數(shù)據(jù)呢
老師好,我申報增值稅的時候,主表帶不出本月交的附加稅額,怎么回事了?上月也是這,不知道怎么倒騰了把數(shù)據(jù)帶出來了,這個月又不行了[捂臉]
老師您好,我報增值稅的時候已經(jīng)勾選認證過發(fā)票了,填報表的時候在發(fā)票管理里面也能帶出來進項的數(shù)據(jù),但是附表二里面帶不出來數(shù)據(jù)是啥原因
老師我們公司剛在銀行開戶,然后有一筆銀行支出顯示是轉(zhuǎn)賬兌出是什么意思,怎么做賬
老師請教下6月份收申請以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報并繳費,后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請退稅的
甲方給我們一筆款,暫時沒要求我們開發(fā)票,然后轉(zhuǎn)給了他要求轉(zhuǎn)的一張個人卡,等他轉(zhuǎn)回給我們再開票,那我這筆款應該計入預收賬款,還是其他應付款
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅?
你好,房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,我們單位沒有土地證也沒有房產(chǎn)證,但賬上的固定資產(chǎn)有2100萬,但我們主要是田徑場,游泳館,籃球場,出租的是看臺下的店面房,一年租金也就80萬,我們國稅里報的是固定資產(chǎn)的2100萬,繳稅時采集的是100萬,這個要怎么處理
老師我這電子稅務(wù)局本期應申報為什么是”暫無數(shù)據(jù)”
小規(guī)模公司開10萬發(fā)票沒有成本票,要收多少稅點合適?
老師請問一下進項發(fā)票加工勞務(wù),需要申報印花稅嗎?
老師好,請問下出現(xiàn)這種情況是報還是不報呢?
離職補償金,免稅,個稅申報操作步驟
主表34欄是有52000的增值稅需要繳納
那你看下你的附表五,是不是有增量留底退稅一碗。
也沒有留抵,52000的增值稅是確定應該繳納的,就是沒有附加稅那里填報不了
你好,附加稅里面是零填寫的嗎?
截圖你的附表五和主表看一下。