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老師好,2023年新政策下,小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開局的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓,退回,或開票有誤等情形,應(yīng)如何處理

2023-08-31 20:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-31 20:27

你好,開具負數(shù)發(fā)票就可以了。

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快賬用戶1608 追問 2023-08-31 20:29

然后按多少點開呢

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齊紅老師 解答 2023-08-31 20:31

按原來藍字信息一樣的稅率開發(fā)票開負數(shù)的。

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快賬用戶1608 追問 2023-08-31 20:32

新的正數(shù)發(fā)票按多少開

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齊紅老師 解答 2023-08-31 20:34

如果是原來發(fā)票開錯了,現(xiàn)在那還是按照原來的稅率開。 比如咱們原來的發(fā)票啊,稅率是正確的,然后咱們只是某一個項目填寫錯誤的,這樣咱就開完紅字發(fā)票之后還是按照原來的稅率開正確發(fā)票。

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你好,開具負數(shù)發(fā)票就可以了。
2023-08-31
你好,都是開具相應(yīng)的紅沖發(fā)票
2023-03-18
你好,退回中止這個是增值稅專用發(fā)票還是普票的?如果是普票,收回來發(fā)票紅沖重新開 如果是專票的,對方認證了,對方開紅字信息表,你們待會兒開紅字發(fā)票。
2024-01-25
您好 開具對應(yīng)的紅字發(fā)票就可以了
2023-08-31
根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2023年第1號規(guī)定,對于2022年12月31日前已經(jīng)開具增值稅發(fā)票,但在2023年發(fā)生銷售折讓、中止、退回或開票有誤等情形需要開具紅字發(fā)票的情況,應(yīng)按照以下方式進行處理: 1.如果2022年12月31日之前按3%征收率開具了增值稅發(fā)票,那么在發(fā)生上述情形時,應(yīng)按照3%的征收率開具對應(yīng)的紅字發(fā)票。 2.如果2022年12月31日之前按1%征收率開具了增值稅發(fā)票,那么在發(fā)生上述情形時,應(yīng)按照1%征收率開具對應(yīng)的紅字發(fā)票。 3.如果2022年12月31日之前開具了免稅發(fā)票,那么在發(fā)生上述情形時,應(yīng)開具免稅的紅字發(fā)票。 同時,如果在開具紅字發(fā)票后,需要重新開具正確的藍字發(fā)票,也應(yīng)當按照上述規(guī)定對應(yīng)征收率或免稅情況進行開具。
2023-10-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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