你好,都是開具相應(yīng)的紅沖發(fā)票

2023年新政策下,小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前,已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓,中止,退回或開票有誤等情形,應(yīng)當(dāng)如何處理
2023年新政策下 小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票 如發(fā)生銷售折讓、中止、退回到或開票有誤等情形 應(yīng)該如何處理
老師好,2023年新政策下,小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開局的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓,退回,或開票有誤等情形,應(yīng)如何處理
老師,會(huì)務(wù)公司開具的增值稅專用發(fā)票內(nèi)容是“會(huì)展服務(wù)*會(huì)議組織服務(wù)”費(fèi),稅率是1%。這個(gè)稅率對(duì)嗎?2023年最新稅率是如何規(guī)定的?我看有說小規(guī)模納稅人征收率3%,也有說減按1%但政策執(zhí)行期限至2022年3月31日,2022年4月1日至2022年12月31日免征增值稅。目前會(huì)議服務(wù)業(yè)務(wù)在2023年9月發(fā)生并開票,最新稅率應(yīng)該按哪個(gè)?
2022年12月31日前已經(jīng)開具增值稅發(fā)票,2023年發(fā)生折讓,中止、退回,或開票有誤等情形,應(yīng)如何處理
請(qǐng)問這個(gè)月開票太多,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國(guó)內(nèi)倉(cāng)出去的,也沒有報(bào)關(guān)單,但是賣給國(guó)外的??梢宰龀隹诿舛惵?,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長(zhǎng)假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個(gè)公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請(qǐng)?jiān)鲱~服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請(qǐng)問老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請(qǐng)問如何做調(diào)整分錄?前提我覺得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司,只能有一個(gè)股東嗎
個(gè)稅申報(bào)后,每年有退稅是什么原因呢?
老師請(qǐng)教一下、比如公司進(jìn)貨來的產(chǎn)品、用來招待或內(nèi)部使用。品鑒這類、小規(guī)模、可以直接做成會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用招待費(fèi)用 貸庫(kù)存商品嗎 還是必須 一定要視同銷售 多做一步。管理費(fèi)用 招待費(fèi) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 再 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品、(假如說之前一直做成了 借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存商品的話 怎么辦 要全部更改過來嗎 )
老師,請(qǐng)問如果是優(yōu)質(zhì)基金,年化收益率10%以上可以實(shí)現(xiàn)的吧,那就可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由,不做代賬了是吧
老師您好,現(xiàn)在開發(fā)票能開9月份的嗎?

