您好 開(kāi)具對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票就可以了
2023年新政策下,小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前,已經(jīng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓,中止,退回或開(kāi)票有誤等情形,應(yīng)當(dāng)如何處理
2023年新政策下 小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票 如發(fā)生銷售折讓、中止、退回到或開(kāi)票有誤等情形 應(yīng)該如何處理
老師好,2023年新政策下,小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開(kāi)局的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓,退回,或開(kāi)票有誤等情形,應(yīng)如何處理
老師,會(huì)務(wù)公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票內(nèi)容是“會(huì)展服務(wù)*會(huì)議組織服務(wù)”費(fèi),稅率是1%。這個(gè)稅率對(duì)嗎?2023年最新稅率是如何規(guī)定的?我看有說(shuō)小規(guī)模納稅人征收率3%,也有說(shuō)減按1%但政策執(zhí)行期限至2022年3月31日,2022年4月1日至2022年12月31日免征增值稅。目前會(huì)議服務(wù)業(yè)務(wù)在2023年9月發(fā)生并開(kāi)票,最新稅率應(yīng)該按哪個(gè)?
2022年12月31日前已經(jīng)開(kāi)具增值稅發(fā)票,2023年發(fā)生折讓,中止、退回,或開(kāi)票有誤等情形,應(yīng)如何處理
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
樸老師進(jìn),昨天問(wèn)題繼續(xù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2個(gè)公司同一個(gè)法人,同一個(gè)員工可以一個(gè)公司領(lǐng)工資,另一個(gè)公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說(shuō)還有外包6%,這個(gè)外包是啥意思?為什么是6個(gè)點(diǎn)
報(bào)表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對(duì)方欠我的發(fā)票對(duì)不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,我們可以對(duì)下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營(yíng)業(yè)外收入