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老師你好,我們公司是新注冊(cè)一般納稅人,目前賬目很少,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),可以季度末再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)出報(bào)表呢?

2023-08-31 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-31 09:45

每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)出報(bào)表,會(huì)更規(guī)范

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每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)出報(bào)表,會(huì)更規(guī)范
2023-08-31
您好 可以按您說(shuō)的這樣處理
2022-10-12
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),也可不用結(jié)轉(zhuǎn),如果你結(jié)轉(zhuǎn)的話,做這個(gè),不管是當(dāng)年還是跨年都可以用這個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-06-18
這種做法是不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范的。 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)損益 ? 按照正規(guī)的財(cái)務(wù)處理流程,企業(yè)應(yīng)該每月結(jié)轉(zhuǎn)損益。不按月結(jié)轉(zhuǎn)損益而在年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)這種做法是為了所謂的“靈活調(diào)整”,這很可能涉及到操縱利潤(rùn)、逃避納稅等違規(guī)行為。 關(guān)于稅務(wù)申報(bào)和報(bào)表 ? 在季度申報(bào)時(shí),理論上是可以根據(jù)當(dāng)期余額表來(lái)編制報(bào)表進(jìn)行申報(bào)的。但是這種報(bào)表可能因?yàn)闆](méi)有正確結(jié)轉(zhuǎn)損益而不能真實(shí)準(zhǔn)確地反映企業(yè)當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 ? 如果你接手后,稅務(wù)局詢問(wèn)以前的報(bào)表,你應(yīng)該如實(shí)告知之前的財(cái)務(wù)處理情況。同時(shí),你可以利用企業(yè)的記賬憑證、賬簿等原始財(cái)務(wù)資料,根據(jù)正確的財(cái)務(wù)核算方法,重新編制以前期間準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表。三大財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表)中,資產(chǎn)負(fù)債表可以主要根據(jù)賬戶余額編制,但利潤(rùn)表需要考慮收入、費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)情況才能準(zhǔn)確編制,現(xiàn)金流量表編制相對(duì)復(fù)雜,不過(guò)也可以通過(guò)對(duì)現(xiàn)金相關(guān)賬戶的分析等方式編制,所以單純依靠未結(jié)轉(zhuǎn)損益的余額表編制出來(lái)的報(bào)表很可能是不準(zhǔn)確的。 對(duì)于這種不符合規(guī)范的財(cái)務(wù)處理方式,你應(yīng)該考慮和企業(yè)管理層溝通,糾正這種做法,避免給企業(yè)和自己帶來(lái)潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律責(zé)任。
2024-10-12
你好;現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下; 走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過(guò)度 ;最終都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目去
2024-04-18
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