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老師,我們7月的業(yè)務,對方8月份才給我們開了成本票,好多種這種情況我做帳能不能不按照應該是哪個月的費用做成本,直接按照開票日期走,不管成本發(fā)票是哪個月的業(yè)務,哪個月開的發(fā)票我就做賬在開票的那個月可以嗎

2023-08-30 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 22:21

你好,學員,這個按照實際業(yè)務發(fā)生時間做賬的

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你好,學員,這個按照實際業(yè)務發(fā)生時間做賬的
2023-08-30
你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應收,貸收入,應交稅費,借主營業(yè)務成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
同學你好,這樣做是完全正確的。權責發(fā)生制
2023-02-12
同學您好,1,最好就是提前給您的供應商電話溝通,要及時,頻繁的溝通,不限于電話,****, 2、可以的
2023-09-21
早上好,當然記6月嘛,計提成本,發(fā)票收到時沖回這個分錄,再按發(fā)票金額做分錄,發(fā)票放在7憑證里,沒有要求成本費用當月有發(fā)票,年度匯繳前來發(fā)票都可以稅前扣除的
2023-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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