你好,普通發(fā)票他抵扣不了增值稅, 發(fā)票上面的價稅合計可以抵扣所得稅。
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進(jìn)來的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請問可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?聽很多人說這個銷項(xiàng)普票(開出去13%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(開進(jìn)來13%),不知道這個是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師,我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,有這么個問題,有個人承包了,下來給他應(yīng)發(fā)工資30萬,他說開個普票,但是這個做成30萬工資和30萬的安裝費(fèi)對企業(yè)所得稅有影響,交企業(yè)所得稅30萬工資可以全額抵扣,安裝費(fèi)就不行,是不是,老師?
老師您好!我問一下我上個月給別人開出去了10萬元的機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,是普票,稅率13%稅金11504.42元,同時我有原來固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額2萬元?,F(xiàn)在我申報增值稅時,這個留底稅額可以用來抵扣我開出去普票的應(yīng)交增值稅11504.42元吧?
老師,您好,我是不懂會計的小白,資詢個問題,個人出租寫字樓給企業(yè),年租金是13萬,普通發(fā)票上稅是交了8450元,請問這個發(fā)票企業(yè)是抵扣什么稅,可以抵嗎
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級財管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個別的會有收取早餐費(fèi),這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
繳納的這個稅款,這個稅個人承擔(dān),如果企業(yè)承擔(dān)了,做營業(yè)外支出,不允許抵扣,什么都抵扣不了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
企業(yè)所得稅是什么政策,稅率多少
小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi)的,稅率5%,超過300萬的,全額按照25%。
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快