你好,你可以勾選認(rèn)證之后再進項轉(zhuǎn)出,或者是在勾選平臺直接選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬。
外貿(mào)公司出口直接免稅,取得的進項發(fā)票是先勾選認(rèn)證,再做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?賬面科目入什么?
老師我是外貿(mào)公司,出口一批貨物,進項發(fā)票先做的認(rèn)證抵扣,后來出口退稅,我做進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?分錄怎么做
老師,我們貿(mào)易公司上月有出口,但是供應(yīng)商發(fā)票未全部取得,部分是暫估了成本。預(yù)計10月才會收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進項稅額。 那上月的賬只是開了出口發(fā)票,申報了增值稅,未申報退稅,這個需要把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-出口退稅款嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè),無內(nèi)銷業(yè)務(wù),除用于退稅的進項發(fā)票外,其他的運費發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費或者運費的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價稅合計作為費用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進項,然后做進項轉(zhuǎn)出呢?
一個外貿(mào)公司,全部都是出口,沒有內(nèi)貿(mào)。取得的進項發(fā)票,做分錄時候,直接算入費用嗎?還是先做待抵扣進項發(fā)票?
老師個體戶2024年前2個季度定期定額的稅務(wù)局通知補稅,得怎么申報
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進項稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
,你可以勾選認(rèn)證之后再進項轉(zhuǎn)出,年末一次做可以的吧?需要在匯算期間之前轉(zhuǎn)出是吧?
你好,你認(rèn)證的當(dāng)月直接轉(zhuǎn)出就可以的。
匯算清繳是企業(yè)所得稅。
進項轉(zhuǎn)出,變成費用,影響了企業(yè)所得稅
對的,是的,是這么做的。