你好,不需要的不用確認(rèn)。
購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票認(rèn)證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表給到銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買(mǎi)方嗎?如果購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]認(rèn)證抵扣,由銷售方開(kāi)具紅字信息表和紅字發(fā)票,開(kāi)出來(lái)的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購(gòu)買(mǎi)方嗎?
以前專用發(fā)票是購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證了,購(gòu)買(mǎi)方需要開(kāi)紅字信息認(rèn)證,銷售方才能開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在是不是專用發(fā)票只要跨月了,即使沒(méi)有認(rèn)證,就得購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表,銷售方才能沖紅
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)出的紅字信息表有時(shí)效性嗎?購(gòu)買(mǎi)方三月開(kāi)了紅字信息確認(rèn)單給銷售方,5月對(duì)方說(shuō)開(kāi)不出紅字發(fā)票,紅字信息申請(qǐng)單可以再次重來(lái)嗎?
購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票未認(rèn)證,發(fā)生了退貨,銷售方申請(qǐng)了紅字信息,開(kāi)紅字發(fā)票,這時(shí)購(gòu)買(mǎi)方,有需要確認(rèn)紅字信息表嗎?
購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)了紅字信息表,銷售方開(kāi)紅字發(fā)票(數(shù)電票),購(gòu)買(mǎi)方還需要確認(rèn)嗎?購(gòu)買(mǎi)方未納入數(shù)電發(fā)票試點(diǎn)
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過(guò)105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)票時(shí)本應(yīng)開(kāi)具百分之一的全部開(kāi)成免稅了,月不超10萬(wàn),稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開(kāi)出去18465含稅13%發(fā)票,開(kāi)回來(lái)14871.426含稅13%進(jìn)票回來(lái)。問(wèn):增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開(kāi)填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒(méi)有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
那銷售方,是要郵寄紅字發(fā)票過(guò)來(lái),給購(gòu)買(mǎi)方,是不
不需要的,這個(gè)發(fā)票不用。之前藍(lán)色發(fā)票需要退回去。
好的,謝謝哈
不用客氣,工作愉快