虛增的嗎?借其的應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2019年暫估的成本費(fèi)用票,2020年匯算清繳前開(kāi)進(jìn)來(lái),匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎?如果匯算清繳不用調(diào)整,賬務(wù)怎么處理需要調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,年前暫估庫(kù)存商品,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票無(wú)法拿,要做匯算清繳納稅調(diào)增,財(cái)務(wù)賬上該怎么處理
學(xué)堂老師,去年暫估的費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票已在匯算清繳報(bào)表里做稅前調(diào)增,那賬務(wù)里一直還掛著管理費(fèi)用-暫估費(fèi)用,應(yīng)該如何賬務(wù)調(diào)整呢?謝謝老師
老師,我要把上年度的暫估沒(méi)發(fā)票的在匯算清繳調(diào)增回來(lái),我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,去年暫估的費(fèi)用3萬(wàn),匯算清繳納前都沒(méi)拿發(fā)票回來(lái),稅務(wù)上已做調(diào)整,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
借其他應(yīng)付款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
原來(lái)的分錄是,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,不需要紅沖這筆分錄嗎
跨年了,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就可以了,匯算清繳,你不是調(diào)增了已經(jīng)。
好的明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。