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老師,年前暫估庫存商品,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票無法拿,要做匯算清繳納稅調(diào)增,財務(wù)賬上該怎么處理

2022-04-07 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-07 21:44

你好,做匯算清繳納稅調(diào)增,有導(dǎo)致補交所得稅嗎?

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快賬用戶xujh 追問 2022-04-07 21:49

由于虧損,所以沒有繳

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:51

你好,由于虧損,所以沒有繳,就暫時不需要做賬務(wù)處理

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快賬用戶xujh 追問 2022-04-07 21:53

賬務(wù)上不用處理嗎,可是這樣不是就一直掛這暫估嗎,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:55

你好,由于虧損,所以沒有繳,就暫時不需要做賬務(wù)處理 今后取得了發(fā)票,需要沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄?

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快賬用戶xujh 追問 2022-04-07 21:57

這樣的,就已經(jīng)確定發(fā)票拿不了了

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:59

你好,已經(jīng)確定發(fā)票拿不到了,就需要沖銷暫估,然后做無票購進處理?

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快賬用戶xujh 追問 2022-04-07 22:00

請教無票購進處理是怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 22:01

你好,無票購進處理 借:庫存商品,貸:銀行存款等科目?

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快賬用戶xujh 追問 2022-04-07 22:13

老師這樣做對嗎,1沖暫估.借庫存(負數(shù)),貸應(yīng)付—暫估(負數(shù))2、借:庫存,貸:現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2022-04-08 07:55

你好,如果購進是通過現(xiàn)金付款,是這樣處理的?

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你好,做匯算清繳納稅調(diào)增,有導(dǎo)致補交所得稅嗎?
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你好,納稅調(diào)增,在匯算的A105000納稅調(diào)整表中的其他填列 分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-05-10
虛增的嗎?借其的應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-08-28
您好。 無票采購為了保證賬實相符,需要正常入賬,因為無法取得發(fā)票,所以無法稅前扣除,在納稅調(diào)整明細表-其他欄次調(diào)增即可,同時自己做好相應(yīng)調(diào)增的明細表作為留存?zhèn)洳榈馁Y料即可。 希望能幫到您。
2020-09-24
這個需要去更正之前申報才可以,你不更正,金額大這個后面發(fā)現(xiàn)是19年成本發(fā)票,有風(fēng)險,借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),借庫存商品 負數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做
2020-11-04
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