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因?yàn)?月的工資還沒有發(fā),但是先把8月份的社保交了,所以資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)。這個該怎么處理呀?資產(chǎn)負(fù)債表有負(fù)數(shù)不好吧?

2023-08-28 12:53
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齊紅老師

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2023-08-28 12:55

調(diào)整為其他應(yīng)收款填入資產(chǎn)負(fù)債表

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快賬用戶7851 追問 2023-08-28 13:04

老師怎么調(diào)

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快賬用戶7851 追問 2023-08-28 13:04

這是要做賬做分錄。還是在資產(chǎn)負(fù)債表里面直接調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-08-28 13:06

在資產(chǎn)負(fù)債表里面直接調(diào)整

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快賬用戶7851 追問 2023-08-28 13:19

老師,那如果調(diào)整的話,那其他應(yīng)付款在資產(chǎn)負(fù)債表里面寫0,然后在其他應(yīng)收款里把這個1936.33寫上?

老師,那如果調(diào)整的話,那其他應(yīng)付款在資產(chǎn)負(fù)債表里面寫0,然后在其他應(yīng)收款里把這個1936.33寫上?
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齊紅老師 解答 2023-08-28 13:30

對的 不做分錄 只是資產(chǎn)負(fù)債表往來科目負(fù)數(shù)重分類

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調(diào)整為其他應(yīng)收款填入資產(chǎn)負(fù)債表
2023-08-28
你好,這個是你們單位沒有給繳納嗎?如果繳納了之后沒有余額。
2021-11-18
同學(xué),可以正常先扣除,這個賬務(wù)沒有問題
2022-06-10
你好;? ? ?負(fù)數(shù)的話;? ?應(yīng)該是? 你們其他應(yīng)付款你們多支付出去了。? 造成了資產(chǎn)了; 其他應(yīng)收款去了? ? ;去看看明細(xì)賬??
2023-02-10
同學(xué)你好,這個未分配利潤是正數(shù),是因?yàn)槟隳瓿跏钦龜?shù)。其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)可以不用處理,其他應(yīng)付款借方代表付出去的錢沒有回來
2021-04-18
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