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                                    請問小規(guī)模每季度收入不超過30萬,可免交增值稅,30萬的所得稅也是免交嗎?
2023年小規(guī)模納稅人月不超過10萬,季度不超過30萬增值稅,小規(guī)模是季報,月超過10萬,季度沒超過30萬的可以嗎
請問小規(guī)模納稅人,從2023年1月份開始開票稅率是不是就是1%?季度不超過30萬的是不是就是免增值稅?
2023年小規(guī)模年收入500萬是免增值稅的嗎?但是小規(guī)模季度超過30萬不就是要交1%的增值稅了嗎?這不是矛盾了嗎?
小規(guī)模納稅人是季度不超過30萬都是免增值稅的么?超過30萬,按1%繳納增值稅嗎?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少
2023年小規(guī)模沒有500萬免稅的政策了是嗎?
嗯對這個目前沒有的哈