同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的 同學(xué)您好,小規(guī)模月10萬(wàn)元(季報(bào)的30萬(wàn)元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅
就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號(hào)開(kāi)始不是免那個(gè)增值稅嗎?普票嗯,如果說(shuō)客戶季度現(xiàn)在從4月1號(hào)開(kāi)始啊,季度超過(guò)45萬(wàn)以后也是免嗎?,F(xiàn)在有200萬(wàn)收入,分開(kāi)幾個(gè)月開(kāi)票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過(guò)500萬(wàn)的吧
小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免增值稅是嗎?1-3月份開(kāi)票28萬(wàn)后,我4月份也就是二季度是不是又有30萬(wàn)額度?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,從2023年1月份開(kāi)始開(kāi)票稅率是不是就是1%?季度不超過(guò)30萬(wàn)的是不是就是免增值稅?
我公司是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,2023年1月開(kāi)出的票23萬(wàn),2月跟3月沒(méi)有開(kāi)票。是享受季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅還是月10萬(wàn)免征增值稅?
2023年小規(guī)模年收入500萬(wàn)是免增值稅的嗎?但是小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn)不就是要交1%的增值稅了嗎?這不是矛盾了嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
嗯,就是小規(guī)模月10萬(wàn),季度不要超30萬(wàn)就免增值稅,然后,原來(lái)適用3%的稅率,現(xiàn)在開(kāi)票1%就夠了,沒(méi)錯(cuò)吧
學(xué)員您好,是的,對(duì)的