同學您好,是的沒錯, 是這樣的 同學您好,小規(guī)模月10萬元(季報的30萬元)以下(含本數(shù))免增值稅;適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅

就是現(xiàn)在小規(guī)模的,從4月1號開始不是免那個增值稅嗎?普票嗯,如果說客戶季度現(xiàn)在從4月1號開始啊,季度超過45萬以后也是免嗎?,F(xiàn)在有200萬收入,分開幾個月開票能免增值稅?小規(guī)模的一年是不能超過500萬的吧
小規(guī)模季度不超30萬免增值稅是嗎?1-3月份開票28萬后,我4月份也就是二季度是不是又有30萬額度?
請問小規(guī)模納稅人,從2023年1月份開始開票稅率是不是就是1%?季度不超過30萬的是不是就是免增值稅?
我公司是小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,2023年1月開出的票23萬,2月跟3月沒有開票。是享受季度不超過30萬免征增值稅還是月10萬免征增值稅?
2023年小規(guī)模年收入500萬是免增值稅的嗎?但是小規(guī)模季度超過30萬不就是要交1%的增值稅了嗎?這不是矛盾了嗎?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
嗯,就是小規(guī)模月10萬,季度不要超30萬就免增值稅,然后,原來適用3%的稅率,現(xiàn)在開票1%就夠了,沒錯吧
學員您好,是的,對的