同學(xué)您好,這里只有固定資產(chǎn)不計提折舊屬于差錯更正。

老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產(chǎn),沒有發(fā)票也沒付款做的應(yīng)付賬款,會計上已經(jīng)做賬計提折扣1萬了,匯算清繳也調(diào)增了計提的累計折舊1萬,現(xiàn)在老板經(jīng)營不下去了,把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個欠的應(yīng)付賬款,我這個會計分錄怎么做???做固定資產(chǎn)清理,不就有1萬的營業(yè)外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬了
老師這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)清理出來了 那老師等于現(xiàn)在我要將之前的收入轉(zhuǎn)入掛賬的話要先做借:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))貸:其他營業(yè)收入(負(fù)數(shù)) 然后有2020年的收入部分我這邊是需要用以前年度損益來調(diào)整嗎?該怎么做會計分錄呀
咨詢老師問題一 庫存現(xiàn)金出現(xiàn)負(fù)數(shù)35000多,以前的會計沒有給錢的一律用庫存現(xiàn)金支付,現(xiàn)在該怎么調(diào)賬,怎么寫分錄 問題二 應(yīng)付職工薪酬f余額是負(fù)數(shù),怎么調(diào)賬,怎么寫分錄 問題三 公司購買的電子產(chǎn)品3萬多的.會計直接計入借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,我需要調(diào)賬嗎?如果不計入固定資產(chǎn)會有什么壞處嗎
老師,請問下期初建賬的數(shù)據(jù)跟審計的財報數(shù)據(jù)不一致,(財報跟電子稅務(wù)局的報告是一致的),主要發(fā)生在應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款這三大類,但是我們公司這三個科目下都是有明細(xì)科目的,現(xiàn)在需要調(diào)賬的話要怎么做呢,少的金額直接補(bǔ)計,不劃分明細(xì)科目嗎
老師我想問一下、沒有計提壞賬、固定資產(chǎn)沒有折扣、負(fù)數(shù)重分類、在建工程負(fù)數(shù)重分類、應(yīng)付賬款其他應(yīng)付賬款不需要支付、這些審計調(diào)整的話、屬于會計差錯更正么
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報哪些稅呢?謝謝
24年的項目,我們是建筑單位,對方開的專票項目名稱寫錯了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報完了,但是那張票確實屬于那個項目,只是名稱錯了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點的回復(fù)我可以和老板說
長期待攤費用,應(yīng)該等到哪個賬戶里
老師,有個實操問題可以請教嗎,想問下,個體工商戶可以開專票嗎?開專票的話,需要繳納稅款嗎?還有,一般小規(guī)模個體戶是開1% 的稅點的,因開給農(nóng)業(yè)公司,他們說要開0稅率的,這個可以嗎?
請問企業(yè)購入原木按10%抵扣進(jìn)項稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金,而且每個月公司也會已工資形式補(bǔ)過來,因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因為這1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
如果您不是上市公式,和國企,計提壞賬,負(fù)值重分類之類的,不動就不動了,審計調(diào)整讓他調(diào),你們賬上不調(diào)也沒事
無形資產(chǎn)多計提了、這屬不屬于呢
同學(xué)您好,嚴(yán)格來說屬于,如果金額不大,也沒事,不跟著審計調(diào)也行。
20多萬的、這個應(yīng)該屬于會計差錯更正了吧
20多萬屬于比較大的了,審計肯定會調(diào)整,但是賬上調(diào)不調(diào)都行,您調(diào)了,審計明年不用滾調(diào),您不挑,審計明年接著滾調(diào),并不是所有審計調(diào)整的,您都要跟著調(diào),看您公司對自己的要求。
好的、老師一般會計差錯更正的話、哪些是屬于呢
審計調(diào)了幾筆屬于期后的事項這個不屬于會計差錯更正吧
只有沒有計提折舊這類的屬于吧
是的同學(xué),一般就是記錯,漏記,重計。審計會把賬上按照會計準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整,比如壞賬了,重分類之類的,這些一般企業(yè)都不需要做。就讓審計自己在報告上調(diào)整就行。
好的,老師這些都不算會計差錯調(diào)整吧
無形資產(chǎn)計提多了,審計調(diào)整了,這個屬于會計差錯調(diào)整吧
是的同學(xué),這個屬于記錯了,就是差錯。
比如壞賬了,重分類之類的這些不算吧,還有負(fù)債不需要支付了審計調(diào)整了,也不算吧
同學(xué)您好,這些都不算,這都是審計是根據(jù)會計準(zhǔn)則嚴(yán)格執(zhí)行的,一般的企業(yè)是沒有必要嚴(yán)格去執(zhí)行一些東西的。
好的、老師、謝謝
作為小企業(yè),沒有必要去提壞賬,重分類,賬上掛著應(yīng)收應(yīng)付啥的,只要老板不讓處理,會計就別去處理。
不客氣同學(xué),如您滿意,期待您的五星好評
老師一般負(fù)債收益分析怎么分析呢
同學(xué)您好,學(xué)堂有要求,一問一答,還需要您重新提問,謝謝您的理解