你實(shí)際消費(fèi)了嗎?消費(fèi)了多少?
我們老板出差住酒店,然后酒店給我們開具了1張專用發(fā)票, 內(nèi)容是:*會(huì)展服務(wù)*代訂住宿費(fèi) ?1000元 請(qǐng)問(wèn)這張專用發(fā)票是否可以抵扣?
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問(wèn)題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營(yíng)范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒(méi)有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒(méi)有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問(wèn)我們了 問(wèn)我們現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說(shuō)是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問(wèn)題我應(yīng)該怎么處理??! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營(yíng)業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
員工出差的住宿費(fèi)發(fā)票丟了,又讓酒店復(fù)印了第一聯(lián)蓋了發(fā)票章,這個(gè)可以報(bào)銷嗎?
老師,前期沒(méi)宿舍公司人員住的酒店,花了幾萬(wàn),這種是不是也只能收酒店開的住宿費(fèi)發(fā)票呀,那只能入住宿費(fèi)嗎,不能走租賃?
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司員工去外省出差辦公一個(gè)月,入住酒店住30天,這個(gè)酒店是公寓形式的,酒店給員工開住宿費(fèi)發(fā)票3000元,備注時(shí)寫:租公寓2022-8-1至2022-8-31日,這樣子的發(fā)票備注可以嗎
老師。我想問(wèn)下,去年年底,有個(gè)固定資產(chǎn)是專票,后就按專票金額提折舊,忘記把稅費(fèi)剔除了,進(jìn)行折舊,后面調(diào)整了下折舊,那這樣賬和固定資產(chǎn)折舊表不一樣了,固定資產(chǎn)表是不是需要備注下?
老師,稅務(wù)系統(tǒng)兩張票沒(méi)被統(tǒng)計(jì)進(jìn)來(lái),我是自己手動(dòng)修改就可以了是吧?
老師您好,麻煩問(wèn)一下,我們租辦公室,房東開票,然后要給房東付這個(gè)稅金,是用完稅證明入賬做營(yíng)業(yè)外支出呢還是放哪個(gè)科目合適呢
老師,穩(wěn)崗補(bǔ)貼審核未通過(guò),顯示上傳(稅務(wù))失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)憑證,這個(gè)是不是銀行回單呀,如果不是,是什么呀?在哪里查看
老師,我想問(wèn)一下,今年會(huì)計(jì)繼續(xù)教育在網(wǎng)上學(xué)完了,為什么會(huì)計(jì)系統(tǒng)里面沒(méi)得記錄呢
老師,買一贈(zèng)一,分推分別確認(rèn)收入,發(fā)票咋開?
沒(méi)有收到剛剛的資料董老師
你好老師,我公司為其他公司提供技術(shù)服務(wù),已開票給專票對(duì)方,主要成本是人工,請(qǐng)問(wèn)我用那個(gè)科目比較合適
老師,開發(fā)票優(yōu)惠怎么開
老師,出口勞務(wù)是免增值稅不退稅嗎?
按你實(shí)際消費(fèi)的來(lái),你消費(fèi)了多少做多少差旅費(fèi),因?yàn)槟氵@個(gè)是出差產(chǎn)生的,沒(méi)有消費(fèi)的預(yù)付賬款。
全部都是實(shí)際消費(fèi)了的,只是會(huì)員費(fèi)單獨(dú)開的服務(wù)費(fèi)
你好,一塊做差旅費(fèi)就可以。
但是我們差旅費(fèi)分的比較細(xì) 這個(gè)費(fèi)用是做差旅費(fèi)還是單獨(dú)建個(gè)二級(jí)科目
會(huì)員費(fèi)直接寫這一個(gè)的。