同學(xué),您好,這個(gè)可以抵扣

我們老板出差住酒店,然后酒店給我們開具了1張專用發(fā)票, 內(nèi)容是:*會(huì)展服務(wù)*代訂住宿費(fèi) ?1000元 請(qǐng)問這張專用發(fā)票是否可以抵扣?
老師,公司三個(gè)小組一起出差同個(gè)市縣的不同項(xiàng)目,住宿就住一塊了,三個(gè)小組出發(fā)前各借款5000元共15000.他們的住宿發(fā)票有些是住同個(gè)酒店時(shí)就開一一張發(fā)票了,我可以讓他們其中兩個(gè)小組復(fù)印開在同一張發(fā)票的住宿費(fèi),然后分開按各自房間費(fèi)用報(bào)銷抵扣借支麼?不然就會(huì)一個(gè)組話費(fèi)很少,一個(gè)組超支很多。
1、客戶在酒店使用會(huì)議室開會(huì),酒店會(huì)為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會(huì)時(shí)間長(zhǎng),還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會(huì)議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開成會(huì)議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對(duì)方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會(huì)議費(fèi)專票。請(qǐng)問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師,我們公司的員工出差,專門有家公司提供代訂車票機(jī)票火車票和酒店的服務(wù),每月結(jié)算一次,代訂服務(wù)收費(fèi)708.46,車費(fèi)提供火車票和機(jī)票的原票,酒店住宿費(fèi)卻是開的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)/代訂住宿費(fèi)14105,酒店住宿這張發(fā)票納稅事項(xiàng)和稅率有沒有問題???
老師您好,請(qǐng)問我公司為酒店,主營(yíng)住宿,前一段時(shí)間我公司籌建時(shí)的裝修公司人員住了很久大概有1萬元的住宿費(fèi),現(xiàn)在我要把這筆費(fèi)用掛賬他們公司,(我公司賬務(wù)上有他公司的其他應(yīng)付款)現(xiàn)需要這筆住宿費(fèi)低減應(yīng)付款,我是否應(yīng)該在酒店給他公司開具住宿發(fā)票,然后分錄怎么做 請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
我公司借出去的往來款分錄是借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎
#提問#我公司為制造業(yè)一般納稅人,2018年去的一塊土地使用權(quán),我現(xiàn)在要對(duì)外出租給一般納稅人人,我可以選擇5%稅率簡(jiǎn)易征收嗎?
老師24年?duì)I業(yè)利潤(rùn)是-2279341.84,25年?duì)I業(yè)利潤(rùn)是-977609.31,新增利潤(rùn)要怎么計(jì)算
老師,給供應(yīng)商客戶打款,正規(guī)的簽字流程
老師,我們是食品加工銷售,支付的電商平臺(tái)的推廣投流費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目合適,謝謝
固定資產(chǎn)賬面價(jià)值是怎么計(jì)算出來的?
老師早上好!我想問問我們是小規(guī)模的勞務(wù)公司,需要開給對(duì)方1%的勞務(wù)費(fèi)專票,我們要收多少個(gè)點(diǎn)的稅款才不會(huì)虧本
老師,個(gè)人租給公司的車多少錢可以不開發(fā)呀
老師,請(qǐng)問,這個(gè)月公司發(fā)獎(jiǎng)金,一共合計(jì)需要發(fā)100多萬的工資,但是銀行代發(fā)工資額度只有50萬。這種情況,可不可以11月份申報(bào)個(gè)稅,然后代發(fā)工資額度限制發(fā)不出去的部分,12月份再跟12月的代發(fā)工資一塊發(fā)出去呢?
老師,開票委托收款,賬務(wù),后期怎么平賬!可以沖短期借款嗎

