借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸應(yīng)付賬款匯算清繳納稅調(diào)減
老師,付物業(yè)房租物業(yè)費(fèi)的時(shí)候,是做:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,收到發(fā)票,做:借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款嗎?
你好,收到賬款的時(shí)候暫時(shí)未開票掛在其他應(yīng)付款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在退款了,請(qǐng)問怎么做分錄呢?
您好!老師,付貨款時(shí),由于收款賬戶不對(duì),導(dǎo)致退款,如下會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 1.付款,借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 2.收到退款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
老師您好!2021年從公戶付一筆款21萬元,當(dāng)時(shí)做分錄:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 21貸:銀行存款21萬(當(dāng)時(shí)還沒有收到銷售方發(fā)票) 2022年5月10日收到銷售方開來21萬的普票,請(qǐng)問現(xiàn)在該如何寫分錄做賬
老師好:收到21的專票,當(dāng)時(shí)掛賬是 借:應(yīng)付賬款某物業(yè)公司 貸:銀行存款: 現(xiàn)在如何做分錄?
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費(fèi)用22.5萬,期末庫存39萬。現(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請(qǐng)根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請(qǐng)問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請(qǐng)問5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費(fèi)開的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動(dòng)生成憑證
無論在哪上班,同事大家都覺得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實(shí)是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
老師,您好,請(qǐng)問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,5月需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
有點(diǎn)看不懂,可否具體一點(diǎn)
借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,這個(gè)看懂了嗎?跨年了不能直接做管理費(fèi)用。