?你好;? ? ?意思你21年暫估了。? 你實(shí)際發(fā)票是21萬(wàn)。? 暫估成本也是21萬(wàn); 直接稅前扣除即可。? ?把發(fā)票福 21年? ?憑證后面去即可? ??
老師你好,公司19年預(yù)付一筆展位費(fèi)用。當(dāng)時(shí)分錄:借預(yù)付賬款 貸銀行存款 到今年5月份還未收取發(fā)票,就把該費(fèi)用轉(zhuǎn)入損益,分錄為 借銷售費(fèi)用 ,貸預(yù)付賬款。8月份的時(shí)候該發(fā)票回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄怎么寫(xiě)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,21年2月份我做的暫估入庫(kù)90萬(wàn)。分錄是,借:庫(kù)存商品90萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款90萬(wàn) 同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 90萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 90萬(wàn)。發(fā)票在21年7月份才開(kāi)回來(lái)。發(fā)票金額是56萬(wàn)。如何做分錄啊
老師,我們是非營(yíng)利利組織,小規(guī)模納稅人,主要是提供服務(wù),沒(méi)有銷售。20年因開(kāi)展項(xiàng)目活動(dòng)跟展覽商簽訂了合同,預(yù)付了部分合同款10萬(wàn)(當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)發(fā)票),當(dāng)時(shí)記賬憑證是:借 預(yù)付賬款 10萬(wàn) 貸 銀行存款 10萬(wàn)。后因?yàn)橐咔?,?xiàng)目活動(dòng)沒(méi)法按期完成,至21年8月才完成項(xiàng)目活動(dòng),付清項(xiàng)目合同余款,對(duì)方也分開(kāi)開(kāi)了兩張發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這種情況21年8月份的分錄也怎么寫(xiě)?謝謝!
21年12月開(kāi)的專票,45000元,這里面有2.5萬(wàn),是屬于22年1月份的,甲方要22年再付款,現(xiàn)在退回來(lái)了,要重開(kāi)一個(gè)2萬(wàn)的。這個(gè)分錄哪種是對(duì)的。 ①原分錄反方向做。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 ②是原分錄紅字沖回? 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)(紅字)? ③是不放主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,放以前年度損益調(diào)整。 請(qǐng)問(wèn)正確的分錄如何寫(xiě)。21年計(jì)提的所得稅是否需要更改?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬(wàn),21年12月收到租金時(shí)繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬(wàn),貸:預(yù)收賬款12萬(wàn),應(yīng)交增值稅0.6萬(wàn);22年1月開(kāi)始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)21年匯算清繳時(shí)要填寫(xiě)“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?如果要填寫(xiě),請(qǐng)問(wèn)”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
當(dāng)時(shí)做分錄就直接做成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本21 貸:銀行存款21萬(wàn)
老師的意思就是:我現(xiàn)在直接把收到的發(fā)票做附件就好了,也不用去調(diào)賬什么的,是嗎?
你好;? ?是的。 正常付即可。? 可以稅前扣除 了。 算補(bǔ)充發(fā)票? ?
好的,謝謝老師
不客氣的;幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià); 盡快匯算哦 ;馬上 月底截止時(shí)間了? ?