您好 借:其他應付款 貸:銀行存款
老師,一筆未收到發(fā)票的其他應付款付款的時候借∶其他應付款,貸∶銀行存款。那現(xiàn)在發(fā)票回來了,會計分錄要怎么寫?
你好,收到賬款的時候暫時未開票掛在其他應付款,現(xiàn)在退款了,請問怎么做分錄呢?
你好,收到賬款的時候暫時未開票掛在其他應付款,借:銀行存款 貸:其他應付款,現(xiàn)在退款了,請問怎么做分錄呢?
老師,請問,公司借老板的錢借銀行存款貸其他應付款后面老板自己在花錢的時候,掛他的賬時,借其他應付款,還是掛其他應收款,
老師,付給員工的差旅費因為銀行賬戶原因退回了,收款的時候用的其他應收款-其他,分錄是借:銀行存款,貸:其他應收款/其他,重新支付時需要怎么做分錄
個體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請問一下,公司租賃房子,房東不開發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報3月份的個稅時可不可以不申報,但是3月份實際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報所屬期3月的個人所得時提示稅款所屬期[202504]已申報,不能遠程補報之前的稅款所屬期的申報表,請到稅務大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報我公司沒給交社保,是不是必須交社保
工商年報。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報里面的社保費用填哪些是單位的還是個人的?是1~12月份。
老師,有一個客戶正常應該給我們開9個點安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開了一個點的專票,有的給我們開9個點專票,那我現(xiàn)在應該給對方扣稅點,就是這個印花稅稅點,是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個點的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購買衛(wèi)生紙的促銷費在匯算清繳時填在哪一項?
老師,你好,多選第2題,選項C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
老師,請問一下我們25年1月開始做賬,不需要錄入12月的損益科目吧?
老師請問下,已知個稅是290 實發(fā)工資是9710怎樣計算應發(fā)工資?