久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

郭老師,有事找你咨詢下

2023-08-22 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-22 12:17

在的 具體的什么問題的

頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 12:22

老師,這個分錄是不是有點(diǎn)問題

老師,這個分錄是不是有點(diǎn)問題
頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 12:23

有點(diǎn)看不懂,為什么銷項稅金要轉(zhuǎn)未交增值稅

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 12:26

是把進(jìn)項、銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,正確的應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再轉(zhuǎn)出未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去。

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 12:26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 12:26

還有當(dāng)月繳納當(dāng)月的才用已交稅金這個科目。

頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 12:31

我的這個可行嗎老師

我的這個可行嗎老師
頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 12:32

把上面的待抵扣改成待認(rèn)證。

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 12:32

你這個有一個弊端,你的銷項稅額和進(jìn)項稅額一直會有余額。

頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 12:37

明白了老師,能把正確的結(jié)轉(zhuǎn)方式發(fā)我一份嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 12:38

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 貸銀行存款, 這個是沒有給你做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證的。

頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 14:03

老師,如果未交增值稅借方有數(shù),代表多繳納了稅費(fèi),這個要如何處理

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 14:06

你好,那你實(shí)際是多交了稅款嗎?

頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 14:08

我打比方,借方體現(xiàn)的我可以理解成多繳納嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 14:11

對的,有多膠的,或者是有留底的,要么就是你少做了計題。

頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 14:12

那這種我要如何處理啊老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 14:12

查一下原因的,多交的申請退稅。

頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 14:14

那留底的呢,不用賬務(wù)處理是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 14:15

一般在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以的, 你別做到未交增值稅 因?yàn)槟憬y(tǒng)計到時候需單位支付出去的稅款的話,得看未交增值稅借方。

頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 14:16

老師,當(dāng)月的銷項和進(jìn)項必須通過應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去過渡,在通過未交增值稅是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 14:16

最好是這么做的,你可以月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末結(jié)轉(zhuǎn)。

頭像
快賬用戶3586 追問 2023-08-22 14:16

那這樣豈不是進(jìn)項和銷項期末無余額了

頭像
齊紅老師 解答 2023-08-22 14:16

以后核對的時候也方便, 但是有些老會計他直接不結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)也不影響。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
在的 具體的什么問題的
2023-08-22
你好,這個水電費(fèi)是你單位的成本嗎?
2023-04-10
在具體的什么問題
2023-03-08
在的具體的什么問題?
2024-03-28
學(xué)員你好,題目前面@郭老師,然后把題目發(fā)出來,老師看到就會回復(fù)你
2022-03-10
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×