您好,是的。你根據(jù)書來就好了

請問老師:我公司(小規(guī)模納稅人)2021年12月有含稅收入30萬元,之前都是籌建期沒有收入,所以增值稅不用交附加稅也不用交,請問:不用交的增值稅我是不是12月末就得沖減,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 還是等到2022年1月份申報后再沖減?
老師,請問我之前預(yù)交了增值稅,但是沒有預(yù)交企業(yè)所得稅,匯算清繳的時候怎么填呢,當(dāng)季沒有報預(yù)交的企業(yè)所得稅有什么影響嗎?
請問老師,19年補18的稅時候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報,增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補稅的沒有憑證,只是通過電費推算出來的,要把賬補了嗎?
老師,請問中級經(jīng)濟法的增值稅所得稅已刪減了嗎?那 2020 年之前有關(guān)增值稅所得稅的內(nèi)容,我是不是不用學(xué)習(xí)了呢
老師好,問一下,之前年度取得的增值稅專用發(fā)票(已入賬且抵扣)現(xiàn)在要調(diào)出來,并且要補增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報的話需要調(diào)增部分是發(fā)票的不含稅金額嗎?那應(yīng)補附加稅在企業(yè)所得稅年報里具體怎么調(diào)?
請問有分公司做總分支機構(gòu)匯總申報企業(yè)所得稅,申報表上營業(yè)收入與利潤這些是填寫總機構(gòu)金額還是總分支機構(gòu)的匯總金額?
稅務(wù)局系統(tǒng)里面利潤表是一季度末的數(shù)據(jù),二季度數(shù)據(jù)沒有,我現(xiàn)在能將二季度和三季度數(shù)據(jù)一起合并,填在本期金額里面嗎
老師,個體戶,我到匯算清繳的時候需要繳稅個稅的嗎
快手直播賣貨,類似代理商模式,是按照差價確認(rèn)收入嗎
07年注冊公司08年底吊銷這個怎么操作解除呢?稅務(wù)沒有報道,也沒銀行開戶,操作步驟是什么?
老師,想咨詢電商平臺,我們是代銷的預(yù)付卡,銷售額比如50萬,但是傭金只有10萬的話,申報增值稅怎么申報,小規(guī)模
公司跨境電商平臺商品交易總額1229.54美金,退款金額104.37美金,還沒有提現(xiàn)到賬戶的,這樣要怎么入賬,分錄是怎樣的
@董孝彬老師,還是說要改按您的來申報好一點
幫客戶做吊銷業(yè)務(wù),吊銷業(yè)務(wù)合同模版有嗎?具體吊銷轉(zhuǎn)注銷操作流程是什么?
找郭老師有問題咨詢 其他老師不要接啊