您好,是的。你根據(jù)書來就好了
請問老師,19年補18的稅時候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報,增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補稅的沒有憑證,只是通過電費推算出來的,要把賬補了嗎?
老師,請問中級經(jīng)濟法的增值稅所得稅已刪減了嗎?那 2020 年之前有關增值稅所得稅的內(nèi)容,我是不是不用學習了呢
老師好,問一下,之前年度取得的增值稅專用發(fā)票(已入賬且抵扣)現(xiàn)在要調出來,并且要補增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅年報的話需要調增部分是發(fā)票的不含稅金額嗎?那應補附加稅在企業(yè)所得稅年報里具體怎么調?
請有經(jīng)驗老師回答, 請問申報并繳納了2024年增值稅申報表,企業(yè)所得稅報表,財報,但企業(yè)所得稅看了下,虧損2年,虧損383萬,請問應該怎么做,企業(yè)所得稅系統(tǒng)提示中級風險,怎么辦,是不是更正增值稅申報表,增加收入,可以嗎,把預收款入賬做無票收入
請問一下老師,我們內(nèi)賬是按照不含稅收入和不含稅成本,不含稅費用,算利潤的,那算純利潤剪掉了所得稅,用減掉增值稅
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請留底退稅嗎?
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設備40臺,出收入折合人民幣200萬元;本月國內(nèi)銷售設備不含增值稅收入100萬元;國內(nèi)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當月勾選認證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產(chǎn)企業(yè)當月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請問一下,個體戶中途轉為查賬征收,可以彌補以前年度虧損嗎?
甲公司應該賬款為160萬,已提壞賬準備10萬,這種說法的應該賬款是賬面余額還是賬面價值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調打印機等設備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
9月1日起公司必須全員繳納社保嗎?
老師好,請問現(xiàn)在通用定額發(fā)票還可以用嗎?
我想找個老師幫我算一下我們公司公司在山東泰安是一般納稅人,在2021年做了三個出口越南的銷售合同,當時做的抵扣沒做退稅,我想知道我如果想做退稅的話怎么算,三個合同金額分別是202898元,233728元,134716元,就是山東泰安公司的貨賣給了越南,
老師居民用水免稅嗎?自來水廠公司
公司外賬上的現(xiàn)金只能是從銀行取的嗎?