晚上好,問下老板確實沒有這個發(fā)票的話,去更正申報2022年所得稅匯繳報表,這是2022年的費用嘛,2023年調增收入不好,2年的賬都虛了
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報銷單,費用89萬,相當于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個公司,他們以前公司一直零申報的,以前的老板養(yǎng)著這個公司花費了辦證費,工資,社保等說好了這個費用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報個稅。辦證費掛靠費也沒有發(fā)票,相當于89中,只有20萬合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據(jù)應該做些什么呢
老師,我公司屬于個人獨資小規(guī)模企業(yè),去年9月我公司有52萬費用票虛入了,當時老板說發(fā)票在他手里,沒看見發(fā)票就入了52萬的費用,現(xiàn)在都8月快一年了,發(fā)票也沒拿給我,那這個虛入的費用怎么辦,在這個7-9季度報個人經營所得調增52萬收入可以嗎
請問老師一個問題,我公司為小規(guī)模企業(yè),2024年一月份收入85萬,二月份我公司支付另一公司咨詢費9萬多并收到對方公司的發(fā)票,咨詢服務費是我公司主營業(yè)務,我二月份的9萬支出費用應該是我公司的成本發(fā)票,三月份我公司沒有收到成本發(fā)票,請問,我公司可以在三月份做暫估成本60萬的會計分錄嗎?感謝老師,做完這筆分錄就可以季度報稅了,有些不明白
就是說,這個季度一月份不是要報那個增值稅嘛,那沒辦法就是報增值稅,然后我們不是在這個今年的2025年6月份不是要報去年的年報嗎。年報的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛,那我去年廠家都沒有給我們開那個發(fā)票,那我用今年的發(fā)票去做去年那個賬可以嗎。就是我們也是小規(guī)模納稅人嘛,那我們有收入,我們也要做一點費用。費用我們就是叫廠家給我們開發(fā)票嘛。那廠家的發(fā)票也只能在1月份這幾個月來補。開給我們,那到時候有沒有關系到,嗯,6月份的那個年報,就是要報去年年報的那個問題。
老師您好,我們是個體戶經營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發(fā)票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規(guī)個人手里也不能給開發(fā)票,他要是再開發(fā)票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規(guī)合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發(fā)票入賬可以嗎直接開銷售發(fā)票
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
噢,知道了老師,要是老板拿著今年8月份開的費用發(fā)票,是不可能入到去年的費用里吧
您好啊,確實不可以的,但是咱不想去改去年的申報表了,那把發(fā)票貼在去年的憑證后面作為附件,把日期貼住,一般人也不會特意去翻看這個日期
好的老師,謝謝您,非常感謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~