借:其他應(yīng)付款 貸:未分配利潤(rùn)
老師,18年12月份另外一個(gè)會(huì)計(jì)為了不交企業(yè)所得稅,暫估了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-暫估,金額是25萬(wàn),錢也是沒有付的,我問她了她說25萬(wàn)已經(jīng)在今年5月份的時(shí)候匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了,我現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理,貸方還是有其他應(yīng)付款25萬(wàn)。
老師,去年暫估了費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-房租暫估 貸:其他應(yīng)付款 今年1月份開了發(fā)票回來我如何沖賬
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬(wàn),借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬(wàn),借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
老師,去年12月份賬上暫估了一筆費(fèi)用8萬(wàn),借:管理費(fèi)用——其他,貸應(yīng)付賬款——暫估款,今年5月份匯算也調(diào)整,賬上這筆其他應(yīng)付款怎么處理?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明啊?
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
老師,這樣暫估有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(實(shí)際沒有發(fā)生)
季度有利潤(rùn),老板不想交,等到匯算再交
這樣暫估,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
那怎么規(guī)避呢?
只要繼續(xù)這樣暫估,就無(wú)法規(guī)避
一般實(shí)務(wù)中,季度有利潤(rùn),老板不想交,等到匯算再交,還有什么好辦法?
可以多計(jì)提工資費(fèi)用
計(jì)提了工資費(fèi)用,第二年也得紅沖了吧?
年底時(shí)紅沖,匯算時(shí)再交
老師就像我這情況,4季度有利潤(rùn)的話,年底就不能沖紅,
次年做沖紅,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤(rùn)
這樣做就沒風(fēng)險(xiǎn)了?
感覺和暫估費(fèi)用一嘛事
感覺和暫估費(fèi)用一嘛事
是的,本質(zhì)上是一回事
剛?cè)胄校褪桥掠酗L(fēng)險(xiǎn)
人為的調(diào)節(jié)利潤(rùn),就會(huì)有這種風(fēng)險(xiǎn)的
實(shí)務(wù)中這樣人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)的多了吧?
稅務(wù)中存在,但是否多,不確定了。也不敢定論
好的,謝謝老師!
好的,祝你工作順利!