不能那么賤賣(mài)的哈,稅局是不認(rèn)可的
老師,運(yùn)輸公司,12月份賣(mài)了一輛貨,賣(mài)車(chē)時(shí)還買(mǎi)了強(qiáng)險(xiǎn),發(fā)票已經(jīng)開(kāi)到我們公司,這個(gè)款是記成本還是記車(chē)輛費(fèi)用??
我們21年11月買(mǎi)了一輛車(chē)12哇,今年一月賣(mài)了1萬(wàn)塊、開(kāi)了二手車(chē)發(fā)票、這個(gè)價(jià)格會(huì)不會(huì)有問(wèn)題哦
老師,我們22年買(mǎi)了一輛運(yùn)輸車(chē)花了12萬(wàn),用了一年又賣(mài)了,賣(mài)了1萬(wàn),我該怎樣交稅?
老師,我們22年買(mǎi)了一輛運(yùn)輸車(chē)花了12萬(wàn),用了一年,折余價(jià)值9萬(wàn),我們又把它賣(mài)了,賣(mài)價(jià)8萬(wàn)元,這個(gè)分錄要怎么寫(xiě)?
老師,我們22年買(mǎi)了一輛車(chē)小汽車(chē)花了175800元,用了整一年,現(xiàn)在賣(mài)了180000元,賣(mài)給一個(gè)個(gè)人,他自己辦理的過(guò)戶(hù),現(xiàn)在我們單位是不是應(yīng)該記收入?我們要開(kāi)票嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫(xiě)的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利。可以彌補(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問(wèn)我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來(lái)之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說(shuō)哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來(lái)
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類(lèi)稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開(kāi)具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場(chǎng)賣(mài)雞肉,庫(kù)存怎么來(lái)做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
得根據(jù)折舊和剩余價(jià)值差不多的才行是嗎?
如果這一年折舊后剩余價(jià)值9萬(wàn),那我賣(mài)8萬(wàn)可以嗎?9-8萬(wàn)的差價(jià)怎么處理?
至少不能低于折余價(jià)值的80%哈
折余價(jià)值9萬(wàn),我賣(mài)了8萬(wàn),我該怎樣交稅?9-8=1,這1萬(wàn),我怎么處理?
按8萬(wàn)計(jì)算增值稅,1萬(wàn)做損失處理
這個(gè)增值稅的稅率是多少?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
賣(mài)8萬(wàn)的話(huà),那計(jì)稅依據(jù)就是8萬(wàn)是嗎??jī)r(jià)稅合計(jì)金額就是8+8*13%=9.04萬(wàn)元是嗎?
是80000/1.13*0.13計(jì)算增值稅的哈
好的,謝謝老師
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