您好,因為這不是末級科目嘛,我們不能填在非末級科目的,銀行和現(xiàn)金下面沒有科目了,所以一級科目是可以保存的
老師好 2019年10月我做了給優(yōu)秀人員獎勵的憑證, 借 主營業(yè)務成本一職工薪酬900 貸 應付職工薪酬一應付獎金900 借 應付職工薪酬一應付獎金900 貸 銀行存款900 但是這筆900元一直未付 現(xiàn)在領(lǐng)導又決定不付這筆錢了 2019年在銀行未達賬項里,現(xiàn)跨年了我該怎么調(diào)整這個業(yè)務呢?
老師,請問我做賬發(fā)現(xiàn):1、庫存現(xiàn)金多了,正常的庫存現(xiàn)金應該是0;2、其他貨幣資金對不起,正常貨幣資金的余額應該是0;3、應付職工薪酬和銀行發(fā)的錢對不上,公積金,社保,個稅加起來有差異;4、固定資產(chǎn)賬面數(shù)和實際的對不上;5、社保也感覺對不上;5、銀行存款余額能對上,但是別的對不上,這是5-9月的賬! 我銀行余額對上了,但是別的要怎么才能對上呢?一調(diào)又怕銀行存款對不上,請老師指導!
老師,那個他202012的工資,2021年1月多給自己發(fā)了2000,1月份跟他說,他說他可以把這2000還回來,當時我在2021年1月賬上做了:借:應付職工薪酬2000,貸:銀行存款2000(根據(jù)回單),現(xiàn)在我反正也要改2020年個稅報表,是不是我個稅報表上把他工資加2000就好了?然后分錄是借:利潤分配-未分配利潤2000貸:應付職工薪酬2000,我理解的對不對?
老師,請問一下,我們有個員工(以下簡稱A)在3月份的工資里面扣了4月的社保(由于一點特殊情況哈),但是我發(fā)現(xiàn)做賬的時候就不對了,正常計提工資是,借:管理費用-工資100,貸應付職工薪酬-工資100,但是扣了這個員工的社保我就做,借管理費用-工資100,貸,應付職工薪酬98,其他應付款-社保2,然后4月份支付社保的時候,借:應付職工薪酬-社保20,其他應收款-個人社保18,其他應付款-個人社保(A在3月扣的社保)2 ,貸銀行存款40,請問這樣做是否正確?
老師,我同事離職了,但是7月多交了一個月的公積金,這筆錢會在8月退回公司賬戶,怎么做會計分錄啊,正常平時是:借:管理費用-公積金 貸:應繳職工薪酬-公積金,借:應繳職工薪酬-公積金 貸:銀行存款,現(xiàn)在是誤繳一個月,8月退回這筆錢 不知道怎么寫會計分錄了
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫存現(xiàn)金,就是添加不了應付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來之后,委托加工物資-加工費這個科目,科目余額表的期末余額,借方是是負數(shù),正常嗎,還是說哪里做錯了 外發(fā)的全部收回來
我司是出口貿(mào)易公司,每個貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購買汽車的進項稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請問從旅行社訂購的機票,開具電子普通發(fā)票(代訂機票款),進項稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場賣雞肉,庫存怎么來做賬
印花稅己申報也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺,銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤比較高,第三季度銷售的收入在30萬左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒有確認收入,我這邊玩具的發(fā)票沒有開回來做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時候按玩具的收入全部申報好些還是說我可以部分申報鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬收入沒有申報,我能先后面每季度30萬以下來申報嗎?后面這個公司也不會再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔心會有稅務稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開給他們,他們一直不回款,沒有什么隱患吧