看上年的匯算清繳,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)說(shuō)法正確嗎
請(qǐng)問(wèn)老師季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我把這個(gè)虧損金額填在哪里?填多少?是是按我彌補(bǔ)多少填多少還是按可彌補(bǔ)的以前年度虧損的總額填?
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬(wàn) 彌補(bǔ)以前年度虧損怎么是的,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤(rùn)先彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)完虧損后還有利潤(rùn)的話再繳納所得稅。 但是彌補(bǔ)以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個(gè)季度就可以彌補(bǔ)還是
請(qǐng)問(wèn)老師,我23年虧損了200多萬(wàn),24年第二季度盈利52萬(wàn),當(dāng)時(shí)就彌補(bǔ)以前年度虧損就彌補(bǔ)了52萬(wàn),24年第一季度和第三季度都虧損,那我24年第四季度盈利1000萬(wàn)的話,可以彌補(bǔ)多少以前年度虧損?150多萬(wàn)還是200多萬(wàn)?
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來(lái)之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說(shuō)哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來(lái)
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購(gòu)買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開(kāi)具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?
養(yǎng)雞場(chǎng)賣雞肉,庫(kù)存怎么來(lái)做賬
印花稅己申報(bào)也己扣款后發(fā)現(xiàn)少申報(bào)了怎么辦?
老師 不含稅金額是5500 稅率13 稅金是多少
老師我們公司是電商平臺(tái),銷售的是泡泡瑪特的玩具和斐樂(lè)的鞋子,然后9月份我們公司基本銷售的是玩具,利潤(rùn)比較高,第三季度銷售的收入在30萬(wàn)左右,然后有5月6月銷售的鞋子還沒(méi)有確認(rèn)收入,我這邊玩具的發(fā)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái)做了暫估,然后我這邊做收入結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按玩具的收入全部申報(bào)好些還是說(shuō)我可以部分申報(bào)鞋子的收入?目前公司賬上有90多萬(wàn)收入沒(méi)有申報(bào),我能先后面每季度30萬(wàn)以下來(lái)申報(bào)嗎?后面這個(gè)公司也不會(huì)再產(chǎn)生收入了,這樣我是擔(dān)心會(huì)有稅務(wù)稽查,
你好老師,我們給超市供貨,他們說(shuō)需要鋪貨20,000塊錢,我們想發(fā)票開(kāi)給他們,他們一直不回款,沒(méi)有什么隱患吧