同學(xué)你好 這個(gè)可以的
您好,請(qǐng)問(wèn)去年有一筆補(bǔ)交個(gè)人所得稅+滯納金的正確科目是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,借:營(yíng)業(yè)外收入-滯納金,貸:銀行存款,但都做錯(cuò)成了借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款了,現(xiàn)跨年了應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師晚上好:計(jì)提 :借 管理費(fèi)用-滯納金 貸 營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 交納: 借 營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師,這樣計(jì)提對(duì)嗎?管理費(fèi)用滯納金對(duì)嗎?為什么不對(duì)勁?謝謝
請(qǐng)問(wèn)稅款滯納金現(xiàn)在做的憑證是: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸 :銀行存款 年底所得稅匯算清交的時(shí)候要不要把這個(gè)稅收滯納金進(jìn)行調(diào)增
我們公司交了滯納金,一般滯納金是不需要計(jì)提的。但是直接貸銀行存款繳納的話,我暫時(shí)沒(méi)有銀行流水,我怕到時(shí)候做銀行流水的時(shí)候重復(fù)做了滯納金。那我可以先做,借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-滯納金。這樣做可以嗎?
由于忘了提交7月個(gè)稅,現(xiàn)在提交造成滯納金,我要補(bǔ)償公司 請(qǐng)問(wèn),8月的憑證這么寫行么 借:應(yīng)交個(gè)稅 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸:銀存 我補(bǔ)償 借:銀存 貸:營(yíng)業(yè)外支出滯納金
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒(méi)含稅票金額,對(duì)方說(shuō)如果要開(kāi)票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請(qǐng)別人來(lái)勘察巖土工程,對(duì)方給我們勘察完成以后我們又暫時(shí)不建了,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票出來(lái),但是我們還沒(méi)付錢給對(duì)方,以后估計(jì)還會(huì)要求對(duì)方打折,那這樣的話不確定這個(gè)金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時(shí)候再來(lái)做呢?
老師好,年度財(cái)報(bào)什么時(shí)候報(bào)?電子稅務(wù)局里的我怎么沒(méi)看到年度財(cái)報(bào)的入口?只有企稅年報(bào)。是不是先報(bào)了財(cái)報(bào)年報(bào)再報(bào)企稅年報(bào)比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?