同學(xué)你好 可以做費(fèi)用少交所得稅
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得發(fā)票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
你好,國外公司介紹業(yè)務(wù),我司需要支付傭金,他們開形式發(fā)票給我們,請問一下這個發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?如果不可以,那稅如何計(jì)算?
老師,我公司付給非公司員工人員的銷售傭金,對方應(yīng)提供什么發(fā)票給我呢?這個費(fèi)用可以全部稅前抵扣嗎?
老師您好,請問這張國外發(fā)票可以抵扣稅額嗎?可以抵扣什么稅?好像是公司付給國外客戶的銷售提成傭金
老師您好,我們公司是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,客戶都是國外的,請問支付給國外銷售提成傭金2萬美金,這張發(fā)票需要交哪些代扣代繳的稅呢?是增值稅和企業(yè)所得稅嗎?計(jì)算公式是怎么樣的?
老師想問一下,去國外出差沒有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個季度開普票不超30萬的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時候資產(chǎn)總額自動出來、從業(yè)人數(shù)也是自動出來,是不是不要管他,這個是怎么計(jì)算出來?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開票,現(xiàn)在有個公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
您好老師借實(shí)收資本貸實(shí)收資本摘要怎么寫呀
老師好,我想問一下去年三季度填錯一個數(shù)據(jù),就是廣宣費(fèi)誤填了816元,能不能修改?
個體戶 上個月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計(jì)提的費(fèi)用發(fā)票金額,當(dāng)時沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時候2025年的匯算清繳怎么調(diào)整?
好的老師,那其他稅還需要交嗎?
其他的不需要繳稅了哦
老師難道不需要繳納增值稅嗎?之前好像有交過呢?2萬美金傭金呢?
這個是在境內(nèi)提供服務(wù)的嗎
境外銷售傭金,我們公司是境內(nèi)
我們是一家進(jìn)出口公司,銷售的商品都是到國外
這個代扣代繳所得稅10%的離境稅
啊,前面說不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要交啦!哎還這么高?
這個是離境稅的 不是企業(yè)所得稅
那要不要代扣代繳增值稅呢?百分之多少?
這個不需要的 因?yàn)槭窃趪獍l(fā)生的
是企業(yè)公賬打給國外給人私賬,就等于公司付給外國人銷售提成傭金?
對的 所以這個要代扣代繳離境稅10%
好像你們同事其他老師說只需要交增值稅6%
這個你可以問問你們當(dāng)?shù)囟惥只蛘?2366 付給國外的這個收離境稅就可以 如果在國內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)就增值稅離境稅都交 沒有說只交增值稅的情況
老師請問按照增值稅2萬美金代扣代繳增值稅這2萬美金需要換算成人民幣嗎?計(jì)算公式是2萬美金*兌換人民幣的7.0比如1美金等于7.0元再/1.06*0.06嗎?還是直接拿2萬美金/1.06*0.06
嗯 需要先換匯成人民幣才可以