您好,能修改的,季度更正有些地方只能3次,更正是肯定可以的
老師您好,填報(bào)三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時(shí)發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯(cuò)誤,該填寫年累積數(shù)據(jù),但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改,可是,我只能查到那個(gè)報(bào)表,不能作廢二季度報(bào)表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
你好 老師 我想請(qǐng)問下上個(gè)季度企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)填錯(cuò)了 交了一千多稅費(fèi) 但如果更改后是不需要交所得稅的 這種情況我是要去稅務(wù)局更改才能退稅嗎
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師,有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊,攤銷表的有關(guān)填寫,老師,我是第三季度填寫的此表,但是這次填寫的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值,所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤,我想咨詢的就是填此表的時(shí)候,是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話,都是要填寫本年度的納稅調(diào)整額,舉例說明一下: 老師是這樣子的,我不是購買的設(shè)備,假如了一共是100元,第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫的數(shù)據(jù)就是100 ,10 ,10 ,100,90,90,等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元,我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師,這樣的話,我第三季度,第四季度分別填寫什么數(shù)據(jù)呢?
請(qǐng)問老師,1-3月也就是一季度已經(jīng)結(jié)賬申報(bào),我還能返回去修改嗎?因?yàn)檎{(diào)賬的話日期對(duì)不上,所以我想問問您還能返回去修改嗎?修改了的話就跟申報(bào)的數(shù)據(jù)不一樣了,財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣了
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
怎么修改?點(diǎn)擊更正就出現(xiàn)有以后季度的數(shù)據(jù),不能更正啊
您好,先把4季度申報(bào)作廢,或者直接更正4季度,累計(jì) 的廣告宣傳費(fèi)是正確的就行
4季度的也更正不了,是不是因?yàn)槲野涯甓鹊膱?bào)了?要想改必須先作廢年度的?
對(duì)的,我們就作廢了年報(bào)更正4季度的,稅務(wù)大廳這樣回復(fù)的