你好,對(duì)方是企業(yè)的嗎?這個(gè)是在境內(nèi)的還是境外的?如果是境外的,你只需要代扣代繳增值稅就可以的,2萬(wàn)/1.06乘以6%。
老師,你好!麻煩問(wèn)一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國(guó)外客戶(hù)付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業(yè)所得稅用不用交?是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶(hù)把代扣代繳的錢(qián)扣出來(lái),怎么給客戶(hù)算這個(gè)錢(qián)呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
我們公司是一個(gè)中間商,從A國(guó)購(gòu)買(mǎi)貨物,銷(xiāo)售給B國(guó) 1.貨物先到中國(guó),那么會(huì)先繳納增值稅和關(guān)稅,請(qǐng)問(wèn)我們對(duì)外支付的時(shí)候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國(guó)運(yùn)到B國(guó),沒(méi)有繳納過(guò)增值稅,那我們對(duì)外支付的時(shí)候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進(jìn)項(xiàng)和成本如何取得
老師您好,我們公司是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,客戶(hù)都是國(guó)外的,請(qǐng)問(wèn)支付給國(guó)外銷(xiāo)售提成傭金2萬(wàn)美金,這張發(fā)票需要交哪些代扣代繳的稅呢?是增值稅和企業(yè)所得稅嗎?計(jì)算公式是怎么樣的?
老師 我問(wèn)下 境外支付廣告代言費(fèi) 勞務(wù)發(fā)生在國(guó)內(nèi),是不是必須要繳納企業(yè)所得稅和增值稅啊,我們老板說(shuō)國(guó)外公司人家自己也要支付稅金 說(shuō)我們這里不用付是什么意思?請(qǐng)問(wèn)我們需要繳納的嗎
老師,咨詢(xún)下,我們公司從國(guó)外進(jìn)口白糖,銷(xiāo)售一家國(guó)企,因?yàn)槲覀児緵](méi)有白糖配額,國(guó)企有,所以貨物到港后直接交給國(guó)企去辦理所有的清關(guān)手續(xù),但是國(guó)企直接付款給我公司,我公司開(kāi)專(zhuān)票給國(guó)企,因?yàn)殛P(guān)稅和進(jìn)口增值稅都是由國(guó)企去辦理,我們公司要怎么抵扣增值稅和成本呢
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
不需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
我們公司是以公司打給他個(gè)人賬戶(hù)的
你好,那你是企業(yè)和個(gè)人的業(yè)務(wù),還是企業(yè)和企業(yè)的業(yè)務(wù),這個(gè)是在境內(nèi)還是境外?
企業(yè)打給個(gè)人的,這個(gè)人是幫企業(yè)銷(xiāo)售商品所得到的銷(xiāo)售提成傭金,但這個(gè)人的境外人
我想怎么會(huì)代扣代繳增值稅呢?
你好,傭金它屬于增值稅的納稅范圍,為什么不需要交?
他又不是你單位的職工,單位的職工工資收入他不需要交增值稅。
我就是想問(wèn)清楚我們企業(yè)公賬轉(zhuǎn)一筆錢(qián)給國(guó)外這個(gè)人銷(xiāo)售提成傭金,需要交哪些稅?稅率是多少?我問(wèn)了你們其他老師說(shuō)的都不一樣
是我公司公賬直接打一筆2萬(wàn)美金給國(guó)外的這個(gè)銷(xiāo)售人員銷(xiāo)售提成傭金,需要代扣代繳哪些稅種?
公對(duì)公轉(zhuǎn)和公對(duì)私轉(zhuǎn)所代扣代繳的稅種和稅率有區(qū)別嗎?
增值稅6%就交這一個(gè)。
計(jì)算方法告訴你了。一樣的,沒(méi)有區(qū)別。
不需要交企業(yè)所得稅嗎?
這境外的不用交企業(yè)所得稅,而且他不是企業(yè),他不用交,不用交企業(yè)所得稅,
那如果公轉(zhuǎn)對(duì)方公司呢?
你好,境外的業(yè)務(wù)不需要交企業(yè)所得稅。
好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我剛咨詢(xún)了稅務(wù)局12366,企業(yè)打給這個(gè)國(guó)外的人傭金怎么稅務(wù)局老師說(shuō)只需要交代扣代繳個(gè)人所得稅呢?不用交增值稅呢?
不說(shuō)這個(gè)人不在境內(nèi) 這個(gè)不是發(fā)生在境內(nèi)的
這個(gè)人是外國(guó)人生活在國(guó)外呢?
對(duì)的,是的,就是這么做的,如果他是在境內(nèi)給你提供服務(wù),你按照勞務(wù)報(bào)酬或是工資薪金來(lái)給他申報(bào)個(gè)稅??此蔷用襁€是非居民就行。
哦,現(xiàn)在明白了,意思是這個(gè)人是境外人錢(qián)也是付給他境外個(gè)人賬號(hào),所以公司付給他的傭金就只代扣代繳增值稅,是嗎?
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。