您好,沒錯(cuò)的,就是這么操作的。
您好老師,當(dāng)月已支付銷售平臺(tái)服務(wù)費(fèi)(當(dāng)月未收到發(fā)票)。當(dāng)月做借:應(yīng)付賬款(不設(shè)預(yù)付科目)貸:銀行存款 下月收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
老師,我在計(jì)提時(shí)列了進(jìn)項(xiàng)稅,然后支付時(shí)也列了進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致重復(fù)了,支付沖預(yù)提時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅重復(fù)了,預(yù)提費(fèi)用也相應(yīng)少了,如何調(diào)回正確的? 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 銷售費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用/銷售費(fèi)用 支付時(shí)(沖預(yù)提): 借:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用/銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸:預(yù)付賬款
老師,我收到了上月支付駐場(chǎng)費(fèi)的專票。支付時(shí)用的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 現(xiàn)在的分錄是 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 對(duì)不?
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬元,管理費(fèi)用差3萬元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
好的。公司本月購(gòu)買了一臺(tái)車 借:固定資產(chǎn) 貸銀行存款 車是用來跑銷售業(yè)務(wù)的 借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸??? 怎么做賬?
借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款 借銷售費(fèi)用-折舊 貸累計(jì)折舊
老師下月提折舊吧?怎么提呢?不太會(huì) 車輛購(gòu)置稅又怎么做賬?
車輛購(gòu)置稅也是接受到固定資產(chǎn)的價(jià)值里面
按照固定資產(chǎn)金額*(1-殘值率)/4年計(jì)算的
好的,明白謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝