您好,對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,是這樣寫的
老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄您看這樣做對(duì)嗎?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎
老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄您看這樣做對(duì)嗎?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎
老師,新年好,我是運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),外賬給代賬公司做,公司是合伙制,一個(gè)老板跑業(yè)務(wù),一個(gè)老板管錢,但不做日記賬,一個(gè)公賬,一個(gè)私賬是管錢老板的名字,這個(gè)私賬和她個(gè)人沒關(guān)聯(lián),也就是說錢都是公司的。業(yè)務(wù)是這樣的,11月份江西省高速路充值6萬元,安微省高速路充值12萬元。是公賬付款,然后11月份過路費(fèi)到票,也就是打印出來的電子發(fā)票金額190488元,稅額4076.80元,價(jià)稅合計(jì)194564.8元。請(qǐng)教老師,摘要怎么寫?分錄怎么做?
老師,我常鑫運(yùn)輸有限公司的,內(nèi)賬會(huì)計(jì)。之前我問過我公司每月都有不開票收入,你告訴我就按正常收入做,我這個(gè)月把7月份的不開票金額6600元做一下,你幫我看下,是這樣寫分錄嗎?借應(yīng)收賬款6600,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6600
老師,你好!我是常鑫運(yùn)輸有限公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),我公司過路費(fèi)到票了金額是311058.16元,稅額是8070.08元,價(jià)稅合計(jì)是319128.24元。我這樣寫分錄對(duì)嗎? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本311058.16 應(yīng)交稅費(fèi)一增一進(jìn)項(xiàng)稅額8070.08 貸應(yīng)付賬款一安微高速公路319128.24
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
是用進(jìn)項(xiàng)稅額做,而不是用銷項(xiàng)稅額抵減
對(duì),是用進(jìn)項(xiàng)稅額的
好,懂了,謝謝老師
不客氣的,祝您開心