這個題目我看你都發(fā)了3遍了 其他老師怎么回答的 我的解釋難到不清楚么 就是這樣做的沒問題啊
老師請問購入用于員工福利又取得專票的賬務(wù)處理是:借:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 借:管理費(fèi)用1130 貸:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 借:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 貸:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個分錄
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價稅合計113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對嗎?
老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會計分錄您看這樣做對嗎?借主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對嗎
老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會計分錄您看這樣做對嗎?借主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對嗎
食品零售公司,購進(jìn)的食品給員工作為福利,是視同銷售嗎?借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)100,貸,應(yīng)付職工薪酬,100,借,應(yīng)付職工薪酬,100,貸,主營業(yè)務(wù)收入,88.5,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,11.5元,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本90,貸,庫存商品90,對嗎?
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計提,具體費(fèi)用的占比是多少 請老師們指教
那老師你看這樣對不,計提借管理費(fèi)用—福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)33802.03元。然后借:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)33802.03借應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 3888.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款這樣對嗎
老師麻煩看下這樣的對嗎
水電費(fèi)100元 公司用70(61.95) 生活用30(26.55) 進(jìn)項(xiàng)稅額11.51萬 計提生活用部分水電費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 26.55 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 26.55 借:主營業(yè)務(wù)成本 70÷1.13=61.95 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 30÷1.13=26.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)11.5 貸:銀行存款 100 11.5*26.55/26.55+61.95=11.5*30%=3.45 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.45 借:管理費(fèi)用 3.45 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3.45 如果這樣還看不懂 我也沒辦法了 第一條就跟你解釋很清楚了 沒有那個老師有我說的這么詳細(xì)
26.55和61.95是啥意思
明白了謝謝,我只是確認(rèn)下
100萬中 70萬的不含稅和30萬的不含稅
借主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對嗎
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