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老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會計分錄您看這樣做對嗎?借主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對嗎

2022-07-29 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-29 14:18

這個題目我看你都發(fā)了3遍了 其他老師怎么回答的 我的解釋難到不清楚么 就是這樣做的沒問題啊

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快賬用戶4384 追問 2022-07-29 15:26

那老師你看這樣對不,計提借管理費(fèi)用—福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)33802.03元。然后借:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)33802.03借應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 3888.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款這樣對嗎

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快賬用戶4384 追問 2022-07-29 15:37

老師麻煩看下這樣的對嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:50

水電費(fèi)100元 公司用70(61.95) 生活用30(26.55) 進(jìn)項(xiàng)稅額11.51萬 計提生活用部分水電費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 26.55 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 26.55 借:主營業(yè)務(wù)成本 70÷1.13=61.95 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 30÷1.13=26.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)11.5 貸:銀行存款 100 11.5*26.55/26.55+61.95=11.5*30%=3.45 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3.45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.45 借:管理費(fèi)用 3.45 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 3.45 如果這樣還看不懂 我也沒辦法了 第一條就跟你解釋很清楚了 沒有那個老師有我說的這么詳細(xì)

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快賬用戶4384 追問 2022-07-29 15:54

26.55和61.95是啥意思

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快賬用戶4384 追問 2022-07-29 15:55

明白了謝謝,我只是確認(rèn)下

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:59

100萬中 70萬的不含稅和30萬的不含稅

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快賬用戶4384 追問 2022-07-29 16:03

借主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-29 16:56

同學(xué)您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。

同學(xué)您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。
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您好 借:管理費(fèi)用 33802.03 貸:應(yīng)付職工薪酬? 33802.03 借:制造費(fèi)用 85137.86 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 14956.65 借:應(yīng)付職工薪酬 33802.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 3888.73 貸:應(yīng)付賬款? 137007.81 這樣寫分錄就好了? 按您的寫 應(yīng)付職工薪酬科目不平的 您看看
2022-07-29
這個題目我看你都發(fā)了3遍了 其他老師怎么回答的 我的解釋難到不清楚么 就是這樣做的沒問題啊
2022-07-29
第一個是正確的,第二個不對。
2021-08-01
同學(xué),你好,你做的賬務(wù)處理是,購進(jìn)的商品先做庫存商品了,發(fā)放的時候,再從庫存商品轉(zhuǎn)出去。 可以是可以,但是題目已經(jīng)明確了是做福利發(fā)放,一般不做庫存商品核算。 老師做的賬務(wù)處理是,從收到發(fā)票那里開始的處理的。
2021-12-09
第一個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,第二個是進(jìn)項(xiàng)抵扣。
2025-03-07
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