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老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄您看這樣做對(duì)嗎?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎

2022-07-29 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-29 16:47

您好 借:管理費(fèi)用 33802.03 貸:應(yīng)付職工薪酬? 33802.03 借:制造費(fèi)用 85137.86 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 14956.65 借:應(yīng)付職工薪酬 33802.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 3888.73 貸:應(yīng)付賬款? 137007.81 這樣寫(xiě)分錄就好了? 按您的寫(xiě) 應(yīng)付職工薪酬科目不平的 您看看

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快賬用戶6683 追問(wèn) 2022-07-29 17:02

那這樣對(duì)嗎,借:管理費(fèi)用29913.3貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)29913.3 ,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本85137.96 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92 ,借應(yīng)付職工薪酬 29913.3借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)3888.73 貸:應(yīng)付賬款,然后借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3888.73,然后借:管理費(fèi)用 3888.73貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)3888.73 ,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-29 17:05

這樣寫(xiě)可以的 但是沒(méi)有必要這么麻煩啊 我寫(xiě)的兩筆分錄不清晰嗎?

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快賬用戶6683 追問(wèn) 2022-07-29 17:20

明白了謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-07-29 17:49

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2022-07-29
這個(gè)題目我看你都發(fā)了3遍了 其他老師怎么回答的 我的解釋難到不清楚么 就是這樣做的沒(méi)問(wèn)題啊
2022-07-29
第一個(gè)是正確的,第二個(gè)不對(duì)。
2021-08-01
同學(xué),你好,你做的賬務(wù)處理是,購(gòu)進(jìn)的商品先做庫(kù)存商品了,發(fā)放的時(shí)候,再?gòu)膸?kù)存商品轉(zhuǎn)出去。 可以是可以,但是題目已經(jīng)明確了是做福利發(fā)放,一般不做庫(kù)存商品核算。 老師做的賬務(wù)處理是,從收到發(fā)票那里開(kāi)始的處理的。
2021-12-09
第一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng)抵扣。
2025-03-07
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