您好 借:管理費(fèi)用 33802.03 貸:應(yīng)付職工薪酬? 33802.03 借:制造費(fèi)用 85137.86 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 14956.65 借:應(yīng)付職工薪酬 33802.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 3888.73 貸:應(yīng)付賬款? 137007.81 這樣寫(xiě)分錄就好了? 按您的寫(xiě) 應(yīng)付職工薪酬科目不平的 您看看
老師請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入用于員工福利又取得專票的賬務(wù)處理是:借:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:銀行存款1130 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130 借:管理費(fèi)用1130 貸:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 借:應(yīng)付職工薪酬。員工福利費(fèi)1130 貸:原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅130 分錄是這樣嗎就要是最后一個(gè)分錄
假如我公司買(mǎi)了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價(jià)稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對(duì)嗎?
老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄您看這樣做對(duì)嗎?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎
老師我收到一張電費(fèi)專用發(fā)票總金額是137007.81元,其中生產(chǎn)電費(fèi)為96205.78元,生活區(qū)電費(fèi)33802.03元,我現(xiàn)在做會(huì)計(jì)分錄您看這樣做對(duì)嗎?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)85137.86元應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92元,貸應(yīng)付賬款,然后借應(yīng)付職工薪酬29913.3貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)稅額3888.73貸應(yīng)付賬款,然后還有一筆借管理費(fèi)用福利費(fèi)29913.3貸應(yīng)付職工薪酬29913.3元,然后借應(yīng)付職工薪酬3888.73貸應(yīng)交增值進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎
食品零售公司,購(gòu)進(jìn)的食品給員工作為福利,是視同銷售嗎?借,管理費(fèi)用,福利費(fèi)100,貸,應(yīng)付職工薪酬,100,借,應(yīng)付職工薪酬,100,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,88.5,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,11.5元,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90,貸,庫(kù)存商品90,對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師新公司想要測(cè)算利潤(rùn)稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤(rùn),扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測(cè)算呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)石場(chǎng)給村子里修的路,是運(yùn)輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
那這樣對(duì)嗎,借:管理費(fèi)用29913.3貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)29913.3 ,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本85137.96 借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額11067.92 ,借應(yīng)付職工薪酬 29913.3借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-進(jìn)項(xiàng)3888.73 貸:應(yīng)付賬款,然后借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出3888.73,然后借:管理費(fèi)用 3888.73貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)3888.73 ,這樣可以嗎
這樣寫(xiě)可以的 但是沒(méi)有必要這么麻煩啊 我寫(xiě)的兩筆分錄不清晰嗎?
明白了謝謝您
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