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老師好,發(fā)現(xiàn)之前的進(jìn)項(xiàng)未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入,但是商品沒(méi)有在庫(kù)存里,也沒(méi)有開(kāi)出票,請(qǐng)問(wèn)這種怎么處理呢

2023-08-15 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-15 18:46

同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫(kù)存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶5535 追問(wèn) 2023-08-15 19:12

老師您好,我現(xiàn)在是補(bǔ)錄之前的進(jìn)項(xiàng),該批貨物沒(méi)有在庫(kù)存,并且未開(kāi)出票這種情況

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快賬用戶5535 追問(wèn) 2023-08-15 19:12

現(xiàn)在不想做收入,不想交稅

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齊紅老師 解答 2023-08-15 19:13

同學(xué)您好,那就不做庫(kù)存商品,用以前年度損益調(diào)代替(成本)

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快賬用戶5535 追問(wèn) 2023-08-15 19:21

如果不想調(diào)整以前年度損益呢?有其他方法嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-15 20:09

利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),直接調(diào)整

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快賬用戶5535 追問(wèn) 2023-08-15 20:17

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時(shí)候,可以直接借:發(fā)出商品 貸應(yīng)收賬款嗎?

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快賬用戶5535 追問(wèn) 2023-08-15 20:18

還是需要先借庫(kù)存商品,然后把庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品

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齊紅老師 解答 2023-08-15 20:23

你說(shuō)的這種也可以的。

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快賬用戶5535 追問(wèn) 2023-08-16 11:24

老師,那我如果要記入當(dāng)期的話,用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的時(shí)候,是直接借:發(fā)出商品 貸應(yīng)收賬款 還是先借庫(kù)存商品 貸應(yīng)收賬款呢? 如果先借庫(kù)存商品的話,是不是再做一個(gè)分錄借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品?

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齊紅老師 解答 2023-08-16 11:32

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬一、采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí),分錄是: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)

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快賬用戶5535 追問(wèn) 2023-08-16 12:17

還需要再做一個(gè)分錄借發(fā)出商品 貸庫(kù)存商品嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-16 12:18

同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的

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同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫(kù)存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023-08-15
你好; 補(bǔ)做 ; 你是不是之前忘記入庫(kù)了。 你之前付款了的話; 借庫(kù)存商品貸 銀行存款或者應(yīng)付賬款 ;補(bǔ)做進(jìn)去? ?
2022-11-22
同學(xué),你好 產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額?? 你沒(méi)有發(fā)票,怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)??你也是暫估的?
2024-03-21
你好,以前開(kāi)錯(cuò)的,需要修改之前的發(fā)票 或者在以后銷(xiāo)售中對(duì)之前單價(jià)低的,再次對(duì)其出售時(shí)折價(jià)開(kāi)具 最好按照發(fā)票紅沖修改
2024-02-19
你好,可以說(shuō)因?yàn)樽N(xiāo),低價(jià)銷(xiāo)售掉了,你這邊只需要承擔(dān)增值稅
2022-06-01
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