同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款

老師您好,本公司商貿(mào)小企業(yè),建賬至今三年多。賬上一直沒有庫存商品的體現(xiàn),因為為了更低價的采購商品而選擇不要進(jìn)項票所以也一直沒有入賬,現(xiàn)在申請部分產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)票但大多數(shù)產(chǎn)品由于年數(shù)已久,沒有聯(lián)系方式,現(xiàn)在及以后不可能開出票來,那請問這部分的庫存商品如何在賬上體現(xiàn)呢?(實際庫存是有的)
以前年度的庫存商品沒有入賬,銷售商品,收入也沒入賬,而且這個庫存商品購進(jìn)款是老板個人卡支付的,收入也是用老板個人卡收的,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,請問下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒開票,現(xiàn)在對方公司要求我司開加工費,對方公司也沒有付款給我司,但是實際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會計漏入賬了,應(yīng)該怎么補(bǔ)入賬呢?現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票。那之前未計提也沒做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現(xiàn)在公司實際上有庫存商品,之前進(jìn)貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好?
老師好,發(fā)現(xiàn)之前的進(jìn)項未入賬,現(xiàn)在補(bǔ)入,但是商品沒有在庫存里,也沒有開出票,請問這種怎么處理呢
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復(fù)核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務(wù)所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
老師您好,我現(xiàn)在是補(bǔ)錄之前的進(jìn)項,該批貨物沒有在庫存,并且未開出票這種情況
現(xiàn)在不想做收入,不想交稅
同學(xué)您好,那就不做庫存商品,用以前年度損益調(diào)代替(成本)
如果不想調(diào)整以前年度損益呢?有其他方法嗎?
利潤分配-未分配利潤,直接調(diào)整
進(jìn)項發(fā)票入賬的時候,可以直接借:發(fā)出商品 貸應(yīng)收賬款嗎?
還是需要先借庫存商品,然后把庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品
你說的這種也可以的。
老師,那我如果要記入當(dāng)期的話,用進(jìn)項發(fā)票入賬的時候,是直接借:發(fā)出商品 貸應(yīng)收賬款 還是先借庫存商品 貸應(yīng)收賬款呢? 如果先借庫存商品的話,是不是再做一個分錄借發(fā)出商品 貸庫存商品?
進(jìn)項發(fā)票入賬一、采購庫存商品時,分錄是: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款)
還需要再做一個分錄借發(fā)出商品 貸庫存商品嗎?
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要的