學(xué)員你好,我看一下
老師可以幫忙解析一下這題嗎?這題的答案我有些看不懂
能不能麻煩老師給出詳細(xì)的解題步驟和答案,這一題我看不太懂,時間有點(diǎn)急麻煩了
老師,這個題的4個選項(xiàng)可以分別解釋一下嗎,答案有些看不懂
老師這道題可以分步驟寫一下嗎,答案有些看不太懂
老師,這道題的答案第一步我怎么看不明白,第二步+以后的我能看懂,幫我解釋一下第一步
老師小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點(diǎn),這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?
1.免抵退不得免征和抵扣稅額 = (260-100)×(13%-10%)=4.8 2.當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 100*13%-(26-4.8)-20=-28.2 3.免抵退稅額= (260-100)×10%=16 4.比較:因?yàn)?8.2>16,所以當(dāng)期應(yīng)退稅額=16,當(dāng)期免抵稅額=0,
這歌和答案一樣,我看不太懂
這個就是出口貨物免抵退稅的計(jì)算步驟,能說一下和答案哪里不一樣嗎?或者哪里不理解
1.2.3步都不太理解。
老師這個分錄怎么寫
1、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額,借:主營業(yè)務(wù)成本4.8,貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)4.8 2.結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)退稅額,借:應(yīng)收出口退稅款16,貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)16