您好,您發(fā)一下看看吧
老師,您好,我想問一下營業(yè)收入和應收賬款都增加的話,能分析出這個公司的應收賬款有問題嗎?
老師,您好,請問下同樣是當月開了發(fā)票,都是收到款了,為什么我看外賬做的賬,顯示有些是應借應收賬款,有些是借預收賬款呢?這里沒有區(qū)分是否交付課程。
老師,您幫我看一下這個表格,這個是當月的應收賬款和應付賬款,應收賬款您只看同行和國慶那部分,這樣您能算出來利潤嗎?
老師,您好,您可以教我怎么看這個資產(chǎn)負債表嗎?我能看明白的是,其他應付款57206.58,銀行存款里面有249355.45。預收賬款為什么是個付的,凈資產(chǎn)類那里我看不太懂意思。謝謝
老師,您好,請問下同樣是當月開了發(fā)票,都是收到款了,為什么我看外賬做的賬,顯示有些是應借應收賬款,有些是借預收賬款呢?這里沒有區(qū)分是否交付課程。
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應收賬款無關嗎?應收帳款不是減少了嗎
老師,算利潤的時候為什么不能用應收賬款減去應付賬款余額?
因為他倆是資產(chǎn)負債科目,不是和利潤相關的
老師,您看這個圖,收入為什么不能用應收賬款-應付賬款,會計上我知道怎么解釋,可是怎么跟老板解釋,
這樣的話,1您跟他說,這個是資產(chǎn)內(nèi)部的科目兌換,不是損益
老師,是不是這樣的用應收-應付算的是賬上從開業(yè)截止到現(xiàn)在的總利潤?
不是,當月利潤
老師,內(nèi)賬當月收入+截止到當月的應收賬款-當月支出-截止到目前的應付賬款是不是應該等于截止到目前的累計利潤
你說你們這個內(nèi)賬表格是吧
是的,老師
不對,不能這么算
老師,您看這個內(nèi)賬表格,看看出來當月利潤是多少嗎
老板說他算的利潤是15萬我不知道他怎么算的
老師,我知道了
明白了,我以為你這個是外賬呢
老師,那這個應收-應付算的是什么
老師,內(nèi)賬呢
老師,您幫我看一下這個表利潤是多少
你們跟我們的財務口徑不一樣,我感覺你們應該就是收入減去流水支出的
老師,你們的財務口徑是什么
老師,我明白了
財務的話,肯定都是損益科目了