您好,這個(gè)的話,是按照發(fā)票的金額做,和應(yīng)收沒有關(guān)系的這個(gè)
公司做了一個(gè)拆除工程,拆除完畢后甲方開了廢料發(fā)票100W銷售給我司沖抵了勞務(wù)費(fèi)用100W后,我們付了100W的廢料款,(私底又把100W還給我們了)這該如何做帳? 1:借:應(yīng)收帳款100W貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100W 借 原材料100W 貸:應(yīng)付帳款100W 2:借:應(yīng)付帳款100W 貸: 銀行存款100W 我的應(yīng)收帳款沒地方?jīng)_(實(shí)際上錢已到我們私帳上)
您好,老師。我是上個(gè)月開具發(fā)票并做賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)月我才收到對(duì)方部分貨款并做賬。借:銀行存款 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 請(qǐng)問這樣做賬正確嗎?
老師,已經(jīng)收到對(duì)方的工程預(yù)付款,但是沒有給對(duì)方開發(fā)票,應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣子做對(duì)嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
應(yīng)收賬款期初借方金額是扣減財(cái)務(wù)費(fèi)用的,本期借方發(fā)生額是應(yīng)收賬款帳面金額,本期貸方發(fā)生額是加上手續(xù)費(fèi)的金額,期末余額是等于銀行存款的金額,這樣做的對(duì)嗎,我做的是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到款是借銀行存款,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款
建筑行業(yè),項(xiàng)目維修工程,現(xiàn)對(duì)甲方開專票稅額9%,(未收到款)記賬 借應(yīng)收賬款-甲公司-某項(xiàng)目 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某公司-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng)后記 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 這樣記的話賬好像不平,哪里出錯(cuò)了呢?
老師,收到貨款訂金,記賬憑證后面只放銀行回單和合同嗎?然后過幾天收到尾款,如何在做憑證?
請(qǐng)問下給學(xué)校食堂提高蔬菜配送的企業(yè)是屬于什么行業(yè)?
解析中紅色的100哪來的
租賃結(jié)束后恢復(fù)最初狀態(tài)的復(fù)原費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)后續(xù)要折舊嗎?
員工借款可以從公戶打錢嗎
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,就是我們景點(diǎn)合作,我們是代收代付導(dǎo)游的提成,然后我要用公戶把導(dǎo)游的提成轉(zhuǎn)給導(dǎo)游,導(dǎo)游給我的卡是社??ǎ医o他社??ɡ镛D(zhuǎn)賬行嗎
發(fā)票做紅沖是什么情況的
發(fā)票做紅沖是什么情況的